你好,在调整以前年度损益事项的时候,会用到这个科目
以前年度损益调整科目什么情况用到
以前年度损益调整,此科目在工作中,什么情况下可以使用呢
老师,如果用了以前年度损益调整科目,什么情况下会用 借:以前年度损益调整 贷:应交税费-应交企业所得税
老师 以前年度损益调整 这个科目在什么情况下可以使用啊?
什么情况下调账用以前年度损益调整科目
老师,公司买车哪些费用是可以直接计入固定资产的
图片一提示的那句话啥意思啊,
老师你好,账务交接,需要交接什么内容啊
电影公司,收到300万,合同是投资和宣传费用,还需要给他们开发票,这个怎么做账和开发票呢
请教一下,货物的征税率是9%,退税率也是9%,进项发票开了13%,只能退9%吗?认证需要怎么操作?
材料入库温控器1997个,排水管1997个。生产领用排水管1500个,温控器1500个,生产车间耗用排水管10个,期初排水管100个,温控器200个,期初材料成本差异借方余额4000,发出材料怎么核算?
境内发货人是出口生产公司。生产销售单位是供应商。视同自产的可以退税?
老师你好,账务交接,个税的是不是只要登录密码就可以了
老师,以前老板有饮料、汉堡、装修,但老板觉得一个人风险太大了,只留汉堡,老板想要把以前的其他板块分给其他股东,他分点钱,老板希望表面公平公正,其实背后帮他,但表面不要做得很明显,老板说要分家算利润 请问如何分家算?
老师,差额征收差额开票,直接根据开出的发票确认税额,然后扣除的根据取得的发票直接做成本就可以如果是差额征收全额开票,根据开出发票确认税额,然后要根据扣除部分做销项税额抵减,对吗
怎么知道有需要调整的损益
也就是什么情况下需要损益调整
你好,比如之前年度少做了收入或者多做了收入,少做了费用或者多做了费用,现在调整都需要通过以前年度损益调整科目来核算
收到图片了吗老师
这个是我我去年度汇算清缴是缴的所得税
你好,看到了图片,是针对我上面的回复有什么疑问吗?
这个是什么意思
我的图片说明什么能给我讲一下吗
你好,你是指哪个表格 的哪个栏次是什么意思呢?
457.09所得税费用
你好,需要看所得税申报表,才知道457.09所得税费用是怎么来的
出现这样的问题需要调账对吗
需要给你发所得税申报表吗老师
你好,需要提供所得税申报表 需要看是否有问题,才知道是否需要调整的
怎么查申报表
你好,进入电子税务局,点击申报情况查询,选择申报表类型,所属期,然后查询就是了
看了吗老师
这个情况怎么调整
当时账是借:应交税费_所得税费用 代:银行存款
你好,只需要补做一笔 计提分录就好了 借:以前年度损益调整 贷:应交税费——企业所得税
好的,谢谢老师
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
老师应交税费贷方有余额
你好 当时账是 借:应交税费—所得税费用 贷:银行存款 只需要补做一笔 计提分录就好了 借:以前年度损益调整 贷:应交税费——企业所得税 这两笔分录之后,应交税费没有贷方余额啊