你好,可以计入研发支出,可以加计扣除的,
老师 一个研发项目,有技术难点,对外购买的技术服务来解决难点的,这种可以入研发费用,加计扣除吗?开票内容直接是 技术服务
老师你好,我公司受托研发,开具“研发和技术服”技术服务费给对方公司,产生的成本可以计入研发费用-费用化科目吗?可以享受研发费用加计扣除吗?
你好老师,公司主要做林业规划设计的,现在外包一个项目的外业调查给其它公司做,收到发票内容是*林业产品*外业调查,平时我们开发票给业主方内容是*研发和技术服务*专业技术服务,他们开给本公司心号里的内容可以不呢,签的合同是技术服务合同
老师,我公司开的是研发和技术服务费,6个点的。能不能享受加计扣除增值税政策。就开这一个发票内容。
我们是高企,找另一家高企做技术服务,签订技术服务协议。那在我们这里是研发费用-技术服务费,可以加计扣除,在对方那里,这笔主营业务收入对应的成本能加计扣除吗?这个成本是从他们研发费用里结转过去的。
某公司2023年12月份与销售有关的业务如下:(1)销售A产品3000件,每件售价200元,适用的增值税税率为13%。(2)销售B产品1000件,每件售价350元,适用的增值税税率为13%。(3)以银行存款支付产品广告费3500元、增值税税额为210元。(4)结转已销产品生产成本:A产品单位生产成本为每件120元,B产品单位成本为每件210元。(5)结转“本年利润”账户。
某公司2023年12月份与销售有关的业务如下:(1)销售A产品3000件,每件售价200元,适用的增值税税率为13%。(2)销售B产品1000件,每件售价350元,适用的增值税税率为13%。(3)以银行存款支付产品广告费3500元、增值税税额为210元。(4)结转已销产品生产成本:A产品单位生产成本为每件120元,B产品单位成本为每件210元。(5)结转“本年利润”账户。
某公司2023年12月份与销售有关的业务如下:(1)销售A产品3000件,每件售价200元,适用的增值税税率为13%。(2)销售B产品1000件,每件售价350元,适用的增值税税率为13%。(3)以银行存款支付产品广告费3500元、增值税税额为210元。(4)结转已销产品生产成本:A产品单位生产成本为每件120元,B产品单位成本为每件210元。(5)结物兰太年利润”账户。
结转已销产品生产成本:A产品单位生产成本为每件120元,B产品单位成本为每件210元。
以银行存款支付产品广告费3500元、增值税税额为210元。
销售b产品1000件每件售价350元适用的增值税税率为百分之13会计分录
销售A产品3000件,每件售价200元,适用的增值税税率为13%
个体户股东中途退股,未分配利润为负数,新股东不承担负数结转,怎么处理
销售A产品3000件,每件售价200元,适用的增值税税率为13会计分录以及计算过程
A公司以B公司的名义用自己的几间商铺做抵押物向银行做抵押贷款答应贷出来500万,给B公司100万,这个请问B公司有多风险
老师 这个对于 税收编码有没有要求啊? 开的是*研发和技术服务*
你好,技术服务,研发和技术服务费的编码可以的
老师 在请问哈 这个只要经营范围里面有:技术服务,这个范围就可以开具吗?
你好,业务真实,就可以
是真实的 就是不知道 只有 技术服务这个范围,可以开研发和技术服务 这个编码吗?
你好,业务真实可以开具的。没有问题的