你好, 借库存商品 借应交税费--增值税进项税额 贷应付账款--某某公司
老师你好,对方公司已给我们开具设备款项发票,我们后支付了款项,怎么做分录啊?(先开票后付款)
老师你好,我们和供应商采购一批设备,付款后供应商给我们销售折让,,我们开具红字信息表,对方开负数发票并付款给我们,请问开票和收款怎么做账务处理
老师好,公司购货,款已付对方先开发票给我们,我们后提货,怎账务怎么处理啊
老师你好,有一笔设备款,是我们兄弟公司预付定金,我和我兄弟公司之间挂账了,其他应付款。 然后这笔款项是我们全款支付设备款之后,他们会给兄弟公司退回定金,现在我们已经支付了。我这笔分录要怎么做
老师好,我们公司支付了7万货款给对方公司,然后对方公司开了专用发票金额是75776.96元,多给我们开了5776.96元,这个付款金额和开票金额不一致怎么做分录?
为什么没有银行存款?支付款项
支付的时候 借应付账款 某某公司 贷银行存款