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老师帮忙看看,对不对,解析步骤,然后就是第三部省去,直接做第四部行不行。

老师帮忙看看,对不对,解析步骤,然后就是第三部省去,直接做第四部行不行。
2020-10-24 21:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-24 21:17

同学,您好,这个可以的。

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快账用户7200 追问 2020-10-24 21:19

你指什么,可以的,说清楚

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齐红老师 解答 2020-10-24 21:20

首先步骤都没有问题,第三步可以不做,直接做第四步。

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快账用户7200 追问 2020-10-24 21:22

第三部做不做,进项,销项,余额有啥不妥吗?做不做的变化

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齐红老师 解答 2020-10-24 21:25

这个余额是正常的,可以不做处理,也可以在年底的时候,一次性把他们从应交税费-应交增值税明细科目红冲出来,通过转出未交增值税来平衡。 也就是进项红字结转,销项红字结转,转出未交增值税来平衡,最后的余额都到了应交税费-未交增值税科目下面。借方表留底。 

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快账用户7200 追问 2020-10-24 21:27

那你的意思,平时不做第三部,年底就要一次性结转掉 必须要是吧

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齐红老师 解答 2020-10-24 21:28

同学,您好,这个年底做一次方便。

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快账用户7200 追问 2020-10-24 21:30

一次,比如,平时做分录金额是?然后年底是做分录金额是?前后分录数据对应着我学习下,谢谢

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齐红老师 解答 2020-10-24 21:39

1、如这期进项7元,销项10元, 当期分录 借应交税费—应交增值税(转出未交增值税)3 贷应交税费—未交增值税3 缴税 借应交税费—未交增值税3 贷银行存款3 2、次月有进项发生5元,没有销项,不做分录。 3、年底时 借应交税费—应交增值税(进项)-7-5=-12 应交税费—应交增值税(转出未交增值税)-3 应交税费—应交增值税5 贷应交税费—应交增值税(销项)-10 4、整体下来,进项,销项,转出未交增值税余额是零,应交税费-未交增值税有借方余额5元,这个是留抵税。

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快账用户7200 追问 2020-10-24 21:48

3表示的不懂

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齐红老师 解答 2020-10-24 21:51

进项是7,销项是10,销大于进,10-7=3,这个要缴税,所以结转出来,到了未交增值税。是你上面的第四步。

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快账用户7200 追问 2020-10-24 21:55

这个知道的,我指年底时那个不明白

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齐红老师 解答 2020-10-24 21:59

借应交税费—应交增值税(转出未交增值税)3 这个借方有余额,要红冲出来呀

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快账用户7200 追问 2020-10-24 22:03

我指年底3这个下面晕,分录和金额 不接

我指年底3这个下面晕,分录和金额 不接
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齐红老师 解答 2020-10-24 22:07

同学,年底的时候,你会发现,你的应交增值税科目有余额,这些余额都红冲出来, 进项借方有余额 销项贷方有余额 转出未交增值税也有余额,这三个科目全红冲出来。你画个T字,看一下。 你想一下,我画出来的这三个,是不是都是发生的时候金额做到账里了,年底的时候,他们也没有结转出来,这时候为了结平,就红冲一下。

同学,年底的时候,你会发现,你的应交增值税科目有余额,这些余额都红冲出来,
进项借方有余额 销项贷方有余额 转出未交增值税也有余额,这三个科目全红冲出来。你画个T字,看一下。
你想一下,我画出来的这三个,是不是都是发生的时候金额做到账里了,年底的时候,他们也没有结转出来,这时候为了结平,就红冲一下。
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快账用户7200 追问 2020-10-24 22:14

那我能不能理解,年底了就是做我的第三部分录,平时做第四部就好

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齐红老师 解答 2020-10-24 22:16

同学,您好,这样理解也可以。

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快账用户7200 追问 2020-10-24 22:23

好,明白了

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齐红老师 解答 2020-10-24 22:24

同学,不客气的,希望有好评哦。

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