你好同,还。 是的,你 现在就是清算 做建账,你是直接用清算时的期初余额建账的
老师你好,请教一下,就是代账公司做的账,我公司接回来后,他们不给账套,只给了个科目余额表。我把账也建完啦,7月,8月的账也做完了,(7月,8月是先报税,然后9月底再做的账)做账的时候月末我是把增值税的差额结转到,借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)13114.92。贷:应交税费-未交增值税13114.92。因为就是6月底有留底税额27948.26元,所以算下来7月有 留底税额14833.34的税额,我就没再做任何的分录。就财务软件结转到8月做账,同样的操作方法8月的增值税是3573.13,所以8月底计算下来还剩留底税额11260.21元。但是代账公司做的月末增值税的处理是,进项>销项时的处理是借:增值税留底税额,贷:应交税费-应交增值税(转出未交增值税),销项>进项时,她们是做的与进项>销项相反的分录处理,这样一来了,我的科目余额表中就会还显示未交增值税的贷方余额还剩余16688.05这样的数字,因为用的科目不一样,所以造成这样的数据出现,代账公司那样做合理吗?我做的账务处理没毛病吧?造成现在这样的未交增值税的贷方余额,我怎么进行调整啊,能详细说一下吗?并写一下具体的分录处理。
老师,我公司是专门做破产清算服务的,我们是破产管理人,现要求我们以xxxxx有限公司管理人这个账号建帐,我是否启用帐套各科目余额都为零,还是以审计破产清算报告中调整后的各科余额来初始建帐??
老师您好! 1、我现在是做两家公司的账,新公司现在要购买老公司的资产,资产包括:固定资产、无形资产、小轿车、赛事物资等。 2、公司做了一份评估报告,评估报告上有各个资产的明细及发票复印件,其中有些发票之前未入账,还有些即没得发票也没有入账的,这个资产是属于我们公司的,是老板私人买来的。有发票的现在可以补做吗?时间隔得有点久(18年-19年的发票)。 3、因为之前的会计做账没做清楚,把有些赛事用品入到成本或者费用里面去了,所以导致资产没有那么多,但是这些东西新公司购买过来是有用的。 4、因为我是才接手的,所以很多我都不知道是怎么回事。希望老师帮我解惑一下。 举个例子: (1)处理资产时: 借:固定资产清理70000 累计折旧30000 贷:固定资产100000 (2)收到处理资产款项: 借:银行存款200000 贷:固定资产清理70000 应交税费—应交增值税(小规模)700 现在贷方还有余额129300元应该怎么办?如果我这样做分录,有没有什么问题?
老师您好,我们公司2020年的账务我是根据2021年5月31日汇算清缴申报的报表(资产负债表、利润表)更改的,因为当时汇算清缴的时候有点问题,就先按大概数字申报了,现在我调整后发现20年资产负债表跟交上去的汇算清缴的资产负债表不一样,收入成本费用以及合计数都一样,但是里面的应付账款,应付职工薪酬,还有其他应付款在这三个科目的期末余额不一样,老师这种的是必须要做成一样的吗 还是可以不一样
老师,我现在这家公司,目前有一名兼职会计,他是2019年3月根据前会计的科目余额表重新建的账,但是损益科目有三个是有期初余额的。第一个是,管理费用(借方期初余额)280元,应该是软件服务费那个280;第二个是营业外支出0.02(借方期初余额);第三个是所得税费用(借方期初余额776.58。)因为我发现这个会计的2019年12月的资产负债表和利润表的勾稽关系不对。这三个金额的总计,就是差额。因为现在公司需要审计,以及办理相关资质证书,都需要提供2019年的报表。像这种情况,需要在今年调账吗?
请问个人帮安装铝合金制作安装,需要对方提供发票吗?要代扣代缴个税吗?
老师,你好,我公司的房子卖给另一个公司,房屋的价格需要注意什么,交什么税?
你好,请问 ,总部的人去投资工厂出差产生的费用,在投资工厂报销,做什么科目,动车票,餐票,住宿费
老师,提额怎么申请,具体需要怎么填
老师我买了一万面值的柜台债,是23天的,实际支付是10248.26元,会计分录如何做账
使用权资产?未确认融资费用?租赁负债?租赁付款额?这些概念怎么理解?
从事挖掘机租赁的个体工商户,今年被税局要求定额转差账,但是之前买的是二手的挖掘机,发票是开给法人自己个人名下的,如果现在要转查账怎么才能合规入账呢?想从个人开销售发票到个体户名下,但是办税厅现在也不给法人个人名下开给个体户销售挖掘机这种发票。不知道怎么处理合适,合法,合规
买了一个车购置税怎么做账?
我们支付给对方货款,对方没有公户怎么办
如果12月多计入成本了,怎么办
老师,那期初建帐余额是都为零嘛?
是的,你清算 前如果对方相关数据有余额,就不是0的
在对方审计报告中的资产负债表上有调整后的余额,那我是否应该按调整后的科目余额来初始建帐呀?
要的啊,就是调整后的入账处理的啊
我们不是原公司财务,是破产管理人的身份记账,也是按调整后的科目余额建帐是嘛?
是的,按调整后的余额记账处理的 你清算 ,也是在他原有的基础上进行清算 的。
那我知道了,谢谢老师
不客气,祝你工作愉快。