您好 1是的,需要12月份申报个税的。 2税款所属期是11月份 3是的,申报期是实际发放工资的次月申报。
请教一下,为什么转出的增值税不是18万,而是题目所说的数目, 如果是自建的厂房改造成职工食堂,进项税额需要转出吗?烦请详细解说一下,非常感谢!!!
2024年是借其他应收1555万 贷投资收益1555万,年度审计调账后,分录为借投资收益1555万,贷财务费用1555万;3月的时候我看了合同认为这部分收入虽然一直未开票,但是仍旧需要缴纳6%增值税,打算在第一季度申报增值税,请问计提税费分录应该怎么做呢
老师你好!项目有些合同未签,但己经支付工程款,会有什么税费风险,老师指导一下
老师你好!项目借款需要提供哪些证据链
季度印花税以主营业务收入与材料申报?其它业务收入要不要申报?
享受季度30万以下的增值税免征额,怎么入账,会计分录怎么做
老师,请问第三问最后一个分录预计负债的计算公式没有看懂,为什么会产生预计负债,是预计损失产生的吗
开私房菜办理卫生许可证,要什么材料吗?
注册餐饮服务公司需要办许可证吗?是先注册后办证吗?个体户
注册餐饮管理公司比餐饮服务复杂吗?
老师,实际上是10月份的个税。为什么所属期是11月份的?假如我11月的工资,12月初才发。那么11月的工资的个税,我要次年的一月份申报缴纳,但纳税所属期是12月份的。这样理解对吗?
那个月实际发放了工资,那个月就是税款所属期,次月就是申报期。比如11月份实际发放了工资,那么税款所属期就是11月份,12月份就是税款申报期。