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老师好,对方上月给我们开的发票,本月发现税号错误,最后在本月把上月发票作废重开了,这要怎么做账务处理呢?

2020-10-24 15:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-24 15:05

你好 1,跨月是无法作废发票的,应当红冲,然后开具正确的发票入账 2 进项发票 借:库存商品或原材料  , 应交税费—应交增值税(进项税额),   贷:应付账款等科目 红冲的时候,做上述相反分录 补开正确的发票,再做正常的进项发票分录就是了

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快账用户7113 追问 2020-10-24 15:06

我们是购买方

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齐红老师 解答 2020-10-24 15:07

你好,我上面做的就是购买方的账务处理,是针对上面的回复有什么疑问吗

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你好 1,跨月是无法作废发票的,应当红冲,然后开具正确的发票入账 2 进项发票 借:库存商品或原材料  , 应交税费—应交增值税(进项税额),   贷:应付账款等科目 红冲的时候,做上述相反分录 补开正确的发票,再做正常的进项发票分录就是了
2020-10-24
你好!这个你先问下对方,看对方能不能把发票给你,如果不行,就让对方申请红字信息表。
2020-11-18
新年好 先把之前入账的分录红冲,然后根据新收到的正确的发票做正确的分录
2023-02-04
同学您好,您可以直接把正确的发票放到上月的凭证后面。
2024-06-05
你好,同学 是的 先把上个月入账的红冲了 安这个发票入
2024-06-05
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