a实际销售给b的没事 还有你们这个操作是为了啥
30日101产品和102产品全部完工入库结转本月完工入库产成品成本
与a公司有实际交易,但发票有部分开b公司,可以吗
4.某商业企业是增值税一般纳税人,某年4月初留抵税额2000元,4月发生下列业务:)购入商品一批,取得认证税控发票,价款为10000元,税款为1300元。(2)3个月前从农民手中收购的一批粮食因保管不善导致毁损,账面成本为5400元。(3)从农民手中收购大豆1吨,税务机关规定的收购凭证上注明的收购款为1500元。(4)从小规模纳税人处购买商品一批,取得税务机关代开的增值税专用发票,价款为30000元,税款为900元,款已付,货物未入库,发票已认证。(5)购买建材一批用于修缮职工食堂,价款为20000元,税款为2600元。(6)零售日用商品,取得含税收入150000元。(7)将2个月前购入的一批布料捐赠受灾地区,账面成本为20000元,同类不含税销售价格为30000元。(8)外购电脑20台,取得增值税专用发票,每台不含税单价为6000元,购入后5台办公使用,5台捐赠希望小学,另10台全部零售,零售价为每台8000元。假定相关可抵扣进项税额的发票均经过认证并申报抵扣。要求:(1)计算当期全部可从销项税额中抵扣的增值税进项税额合计数(考虑转出的进项税额)。(2)计算当期增
台湾信托商业银行是由什么银行组成
老师您好,年末核算发现费用多了,利润少了,老板希望所得税能多缴点,利润控制大一点,让把部分12月份已付款的费用发票挂预付账款,在一月份计入费用冲抵这部分预付账款,大概一万左右,可以吗?是想在2024年多缴点所得税,不存在少缴税
老师您好,我院信息科耗材采购,二次报价环节,个别单品免费赠送给医院,是否合规。
老师您好,年末计算费用发票多了,老板为了多缴点所得税,让抽出部分12月份费用发票放一月份做费用,挂预付账款,一月份记费用冲预付账款,大概一万左右的样子,可以这样操作吗
老师您好,是这样的,我们年末算了下费用票多了,利润比去年少,老板意思是把部分费用发票抽出来,已付款挂预收账款,一月份再记费用冲这笔预收账款,想多交点所得税大概一万块得费用发票吧,这样做可以吗
老师您好,年末付了一笔费用一万多吧,发票员工没拿回来冲帐,如果一月份拿回来冲帐了,发票日期是12月份的,可以计入一月份的费用里吗
用总公司签合同,可以由分公司收款开发票吗?怎么做账?华创企服工商财税2024-01-0918:30广东关注如果由总公司签了合同,分公司能负责收款开发票吗?一起来看看!总公司签的合同分公司能收款开票吗?提问:如果由总公司签了合同,分公司能负责收款开发票吗?国税总局12366曾经有这么一个提问:监理总公司参加投标,中标后跟发包方签订合同,经三方协议监理总公司授权分公司为发包方提供监理业务,并由监理分公司开具发票及结算监理费。这样开具发票是否可行?税局答复:根据《国家税务总局关于进一步明确营改增有关征管问题的公告》(国家税务总局公告2017年第11号)规定:“二、建筑企业与发包方签订建筑合同后,以内部授权或者三方协议等方式,授权集团内其他纳税人(以下称“第三方”)为发包方提供建筑服务,并由第三方总公司签除建筑服务以外的服务合同,总公司对外开票收款,总公司给分公司付款
A销售给别的C公司,C可能销售给D公司,然后D公司卖给B公司,B公司再卖给其他公司。我不是会计,具体为啥不清楚,可能增加两公司流量,另外能少一点税吧?
A公司销售给C公司借银行存款,贷主营业务收入应交税费,借主营业务成本贷库存商品, B公司收到别人的货物,借库存商品贷银行存款。
老师,可最终总是觉得A公司在付款,B公司在收款,于是A公司采购时都需要从B公司借款,我的问题就是A公司如果欠B公司太多会有什么影响
A,公司销售出去不做账吗?他不做收入吗?
没做内账,外账就不知道他们怎么做的,反正余额就是A公司欠B公司很多,只要从银行走过的账以及进出票应该是做了的
你好,我没有再让你做内账,让你做的是外帐。
银行存款余额是对得上的,肯定是做了的
A和B公司没有直接的关系,A销售出去a收钱就可以
a又不是销售给B,她销售的是c公司
有合同有走款有票据,肯定不像你说的没做帐
那你和b公司是什么业务? A销售给别的C公司,C可能销售给D公司,然后D公司卖给B公司,B公司再卖给其他公司。 你看一下你的这个描述他两个有什么关系吗?
老师,你没明白我的意思,我的问题重点不在怎么做账,也不存在没做的问题,我是问两公司间往来欠太多会有什么影响
借款吗 借款税务局要求严格的会要你们约定利息 有利息就得交税的
知道了,谢谢
不用客气的,工作愉快。