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销售商品赠送的配件怎么做分录 月末成本怎么结转

2020-10-23 10:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-23 10:43

你好视同销售:借销售费用贷主营业务收入 应交税费 借主营业务成本贷库存商品

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快账用户2594 追问 2020-10-23 10:47

可以 借:销售费用 贷:库存商品吗

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齐红老师 解答 2020-10-23 10:49

你好 看我上面的写分录的。  不是按你做的  

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快账用户2594 追问 2020-10-23 10:52

我们是 内账 记到收入里怕领导不明白 这样做月末不结转成本了 有道理吗

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齐红老师 解答 2020-10-23 10:55

你好   内账的话 可以。 看你实际  你可以按你上面写的做 。 外账就得按我写的做。    

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你好视同销售:借销售费用贷主营业务收入 应交税费 借主营业务成本贷库存商品
2020-10-23
你好,可以的, 没问题 借:主营业务成本,贷:库存商品
2023-02-21
你好,这个借主营业务成本,贷库存商品
2024-03-20
你好,应该视同销售,产生增值税销项税。 借:管理费用 贷:库存商品(按成本) 应交税费——应交增值税
2021-02-04
是的,有销售商品的,就月末做接转成本
2024-12-09
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