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您好老师,想问下公司业务中采购中有一笔运费,金额比较大,为什么要借记其他应付款-预提费用-运费呢,尤其不明白为什么借其他应付款中?还有预提费用这个一般要怎么用?

2020-10-23 10:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-23 10:14

预提费用一级科目取消了

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齐红老师 解答 2020-10-23 10:14

用一个往来科目代替了

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快账用户7445 追问 2020-10-23 10:18

好的,为什么要放在预提费用里面 这个科目一般怎么用?可为什么是借方的其他应付款呢,其他应收不可以吗

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齐红老师 解答 2020-10-23 10:22

其他应付款他做的不就是这个吗

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快账用户7445 追问 2020-10-23 10:25

嗯,他做的是借其他应付,不懂为什么放在借其他应付里面,按道理我差别人的运费也是贷其他应付呀

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齐红老师 解答 2020-10-23 10:31

你好 完整的分录是啥

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快账用户7445 追问 2020-10-23 10:49

借其他应付款-预提费用-运费 贷应付帐款-某供应商

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齐红老师 解答 2020-10-23 10:58

那就是先计提 但是它这个不对,应该是借销售费用或者是库存商品贷应付账款。

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快账用户7445 追问 2020-10-23 11:11

好的,为什么他这个不对呢

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齐红老师 解答 2020-10-23 11:25

预提费用现在直接做费用成本 没有发票正常做了

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快账用户7445 追问 2020-10-23 11:27

好的呢,谢谢呢

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齐红老师 解答 2020-10-23 11:27

不用客气 工作愉快

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预提费用一级科目取消了
2020-10-23
借银行 其他应付款 应交税费 这么做的吗
2020-11-19
你好,预提通常是事前确定的,应付是事后确定的金额。
2021-02-19
你好 正常情况下,是 借:其他应付款 贷:银行存款 但是根据你的描述,银行没有钱,那么只能继续挂在账上了。 一直等到银行有钱,或者是公司注销,才可以把这个账消掉的
2020-12-14
您好。 首先购买大米是福利费支出。要通过应付职工薪酬-福利费科目归集核算。 因为您购入时,并没有发放,所以这个时候严格来说不要进费用,借:应付职工薪酬-福利费,贷:其他应付款或者银行存款,附件:发票。 等您实际发放福利时,借:福利费,贷:应付职工薪酬-福利费,凭证后附:发放明细签字表等。 当然,实务中好多都是把这两笔分录合到一块做的,因为买来之后肯定当月就发放完了。 您体会一下。
2020-10-31
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