你好 需要计入成本去的。 你们这个服务费 提供的人工部分的成本也得结转的
老师问下,我这边是建筑行业公司的,我是刚接收这家公司的账务,开工程服务票的时候做主营业收入收入-工程服务,购入材料时,做工程施工-合同成本-材料费,劳务费时,做工程施工-合同成本-人工费,等月末结转成本时,是不是把所有的工程施工-合同成本-材料费.人工费.间接费用全部转入主营业务成本-按项目来分。是这样的吗,还是说要按完工的程度来转成本啊,之前的会计都是全部转主营业务成本,没有按完工程度
老师你好,按理来说我们销售出去的机动车产生的服务费 开票都是跟机动车一起开具的,然后服务费都是进入的主营业务收入,结转成本的时候服务费就不需要管它了哈
您好,公司是建筑装修公司,我们工地有很多个人的包工头,我们给了工程款,但是他们没有办法提供发票给我们,然后就有一家A公司,自由职业者包工头和A公司签合同,去管理他们。然后我们把钱打给这个A公司,A公司再把钱打给包工头们,然后他们就开具的6%的发票给我公司。开具的税收编码都是企业管理服务。开具的发票如:*企业管理服务*劳务外包服务费、*企业管理服务*项目管理、*企业管理服务*保洁服务、*企业管理服务*企业管理服务。 这几个发票入账应该计管理费用-服务费,还是主营业务成本呢?
老师,你好,请问一下,我们是档案整理服务类的公司,提供信息技术服务的,在开发票的时候可以开具1个点的发票吗? 昨天我开了一张2万多的普票,开的一个点,今天钱到账了,是不是应该做分录,借主营业务收入,贷主营业务成本,,借银行存款,贷主营业务收入?月底需要做结转吗?怎么操作呢?
老师您好,我公司: 主要业务是:服务器托管服务.就是甲方提供服务器设备,我们提供场地、维护、以及电能,来给甲方提供服务,主要消耗的是电,收入是服务费! 1,公司收到的发票主要是电费发票,电费发票比较多,电费发票是按照13个点开进公司的! 2,公司给甲方开出去的是服务费发票,税率百分之6,但税局说我们主要消耗的是电,产生的收入相当于卖电收入,所以要按照13个点算“销售货物-电费”,不能按照6个点计算服务费,这样就产生了税差,要补交税款,但是我们确实是做服务行业的!请问这样合理吗?我的客户也不会同意我给他们开售电的发票啊! 3,我方想不通的是:餐饮行业也是服务行业,为什么他们交电费是按照13个上税,他们给客户开餐费发票就能是6个点?就是因为我们用电多么?
给学校修剪树木的名义开发票需要缴税嘛?要交多少税
你好就是老板是某某协会的会长然后他说他以某某协会的名义给我打一笔钱在我的银行卡上然后让我通过微信转给他这样可以做吗这是犯法的吧
利润表季报中,税金及附加这栏小于城建税,原因是,去年年底收到了之前多交的城建税退税款,分录是借银行存款,贷:城建税,所以城建税大于税金及附加,报表无法申报,老师怎么调呢
我不小心把学有优教的帐号解绑了怎么追回啊没有号了
为什么利润表的投资收益比科目余额表的投资收益少,
补交个体户员工社保怎么写原始记账凭证
申报表填的是未开票收入账务怎么能一致
运输公司销售未入账未抵扣增值税的运输车辆账务怎么处理
控股公司无息借款给我公司,我公司这边入账是应该入短期借款还是其他应付款?
所得税报表提示黄色提示
老师不是只有库存商品的产品还结转成本的哈,只要是计入收入的就需要结转成本对吗,老师 我结转的话是不是需要价税分离再去结转不含税部分
你好 你服务都取得了收入 。 你说明服务也会产生对应的成本的哈 。 是的
好嘞 明白了 谢谢老师
没事的 希望能帮到你
老师我想问一下,比如这笔我们开出的服务费是7120.75,然后我结转成本的话就是7120.75/1.06=6717.69、成本就要结转这么多的对吗
你好 成本去按你实际发生的 比如你人工工资是多少来结转。 不是按这个来计算的哦。
老师 公司销售部都是合伙人,这些服务费都是他们私下出的,没有算明细这些,公司也不发工资,他们都是自己分成的
你好 那会不会给他们报销服务费
不会 公司连水电费,我们内勤工资都是挂在别的公司名下的
你好 不会的话 你就不做成本结转了 你又没有发生支出
那老师以后这种不产生支出的服务费,叫了拖车 产生的费用都不报销,这种情况下我是不是应该直接把服务费进入费用呢,计入收入的话好像会影响成本
你好 是的 。 你就看这个是什么业务发生的。 有收入计入成本。 没有收入要报销入费用去。
纯收入,没有费用呢,那老师直接把这个收入做费用,不入收入可以吗
你好 需要入收入哈。 不然怕有偷漏税风险
那老师成本我该如何算呢
你好 看你实际发生 你都说了没有发生成本 就不做成本 。
哦哦 明白了 谢谢老师
没事的 希望能帮到你