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向深圳市南山科技园物业管理公司支付员工宿舍租金10000元,使用银行存款支付。宿舍合计50间,每间每月200元,免费提供员工居住,其中分配给制造系统的宿舍44间,营销系统2间,研发系统2间,综合系统2间。怎么写分录呀

2020-10-22 16:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-22 16:59

借:生产成本 8800      销售费用 400      研发支出-费用化支出 400     管理费用 400 贷:应付职工薪酬  10000 借:应付职工薪酬 10000 贷:银行存款10000

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快账用户7573 追问 2020-10-22 17:07

老师,这里还附有两张这样的发票

老师,这里还附有两张这样的发票
老师,这里还附有两张这样的发票
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齐红老师 解答 2020-10-22 17:10

那你要按照11000而不是10000去分摊,因为你这个是普票,不可以抵扣进项。

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快账用户7573 追问 2020-10-22 17:14

这道题不是销项吗

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快账用户7573 追问 2020-10-22 17:14

视同销售

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齐红老师 解答 2020-10-22 17:16

这个是支付员工宿舍租金,不是视同销售。

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齐红老师 解答 2020-10-22 17:17

以自产产品发给员工作为福利才视同销售。

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快账用户7573 追问 2020-10-22 17:21

那就是应付职工薪酬是11000元是吗

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快账用户7573 追问 2020-10-22 17:21

然后按11000元分摊

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齐红老师 解答 2020-10-22 17:21

嗯,是的,按照11000确认职工薪酬。

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快账用户7573 追问 2020-10-22 17:23

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2020-10-22 17:25

不客气,满意请五星好评哈。

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借:生产成本 8800      销售费用 400      研发支出-费用化支出 400     管理费用 400 贷:应付职工薪酬  10000 借:应付职工薪酬 10000 贷:银行存款10000
2020-10-22
你好 借,管理费1000 贷,应付职工薪酬1000 同时 借,应付职工薪酬1000 贷,累计折旧 1000 借,管理费用40000 贷,应付职工薪酬40000 2 借,管理费用6000 贷,原材料6000 3 借,盈余 公积100000 贷,利润分配——盈余公积补亏100000 4 借,应付账款60000 贷,营业外收入60000 5 借,银行存款800000 贷,长期借款800000 第一年和第二年末 借,在建工程40000 贷,银行存款40000 第三年年末 借,财务费用40000 贷,银行存款40000
2020-06-16
你好,学员,稍等一下
2022-11-08
你好,同学 1借,生产成本200    制造费用30 管理费用 50 销售费用40 在建工程60 贷,应付职工薪酬380 2.借,应付职工薪酬350300 贷,主营业务收入  1000*310=310000 应交税费-增值税(销项)40300 借, 生产成本226000    制造费用16950 管理费用 22600 销售费用16950 在建工程67800 贷,应付职工薪酬350300
2022-05-11
(1)借:制造费用——福利费 508500 借:管理费用——福利费 56500 贷:其他业务收入 500000 贷:应交税费——应交增值税(销项税额) 65000 同时 借:其他业务成本 300000 贷:库存商品 300000 你回复一下现继续处理
2023-04-26
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