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老师好,收到增值税留抵退税额时分录是这样:借:银行存款 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)

2020-10-22 10:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-22 10:46

你好, 计算留抵税额时, 借记“应收留抵税额退税款”科目 ,贷记“应交税费——应交增值税——留抵税额退税”科目。 收到实际退税后, 借记“银行存款” ,贷记“留抵税额退税”。

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快账用户5498 追问 2020-10-22 10:50

怎么过渡科目应退税款借贷不一样??

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齐红老师 解答 2020-10-22 10:52

也可以这样 收到退还的期末留抵时: 借:银行存款   贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出)

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你好, 计算留抵税额时, 借记“应收留抵税额退税款”科目 ,贷记“应交税费——应交增值税——留抵税额退税”科目。 收到实际退税后, 借记“银行存款” ,贷记“留抵税额退税”。
2020-10-22
可以的,可以这么做的。
2022-05-06
借银行存款 贷应交税费——应交增值税(进项税额转出)
2022-05-18
你好;      意思是收到了留底退税的金额;       根据2022.14号财税文件分录的话   借应交税费- 增值税留抵税额  贷 应交税费-应交增值税-进项税转出 ;  收到款 : 借银行存款贷 应交税费- 增值税留抵税额   
2022-12-19
你好!同学可以看一下老师的图片
2022-05-07
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