你好,公司公户转到法人私户 借:其他应收款 贷:银行存款 这个需要按法人代表向公司借款处理,而不是取现
公司公户转私户不是还暂借款的,就是转到法人账户当备用金应该怎么做分录
老师,公司公户转到法人私户当备用金应该怎么做分录
公司一个有两个帐户在用,一个是法人私户一个是公户,两个账户里的钱都是公司的,现在法人私户转了1万元到公户备注:备用金,请问转出时和转入时分别的会计分录怎么做
老师,您好!个独法人从公账上转钱到他的私户,用做备用金,怎么入账做分录?
股东跟法人私户转到公户当做启动资金,应该要备注什么?
用专项资金买固定资产后,折旧的分录
老师,我想问问我们公司现在账上挂了12万多的现金,实际一分没有,年末结账了,我可以暂时挂在待处理财产损益科目里面吗?明年再做相关处理吗
递延所得税费用,比如以前年度亏损,在纳税申报表上如何利现
诺华的盐酸卡马替尼片税率是3个点吗
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
但是这笔款项是收不回来的
你好,是今后用来报销吗?
是用来日常开销,工资,电费等等
你好,今后报销的时候 借:管理费用等科目 贷:其他应收款
那之前有向法人借钱,有设置了其他应付款,应该怎么处理
你好,需要先偿还借款 借:其他应付款 贷:银行存款
但是每个月又有向法人借入
可以就用其他应付款吗
你好,可以就用其他应付款,而不通过其他应收款核算 的
借其他应付款,贷银行存款是这样吗
你好,是的,是这样的
这样变成还借款了
你好,是的,之前有欠款,现在转账本来就可以做一部分偿还欠款的
里面的交易附言写着还工资
你好,交易附言不应当写工资才是的
那是可以这样吗,就是委托法人提取备用金借其他应付款贷银行存款,再写一个分录,借库存现金,贷其他应付款
你好,这个资金有放到单位出纳处吗?
就是,提取到法人的银行卡,法人用微信,支付宝支付日常开销
你好,提取到法人的银行卡 借:其他应付款贷:银行存款 法人用**,支付宝支付日常开销 借:管理费用等科目 贷:其他应付款 应当是这样处理才是的