同学你好,开具的发票做了核销没有,要做完核销才能去购领。
老师,我公司是安装监控设备的属于建安企业,12月份跟一家企业签订的销售监控设备的合同并开具了发票,可是由于是月末最后一天开具发票金额过大,有三千多万,票面10万元版加班一夜开了几百张,设备品种又很多,时间太紧张了,但是为了尽快跟甲方要钱,结果每件商品利润开大了,有50%,其实利润率也就7%,库存还有一半没有开出去,其实没有那么大利润,可是发票已经不能作废了,这个项目还要继续,还有6000多万没有完成,您说这个月成本可以按7%结转吗,实际库存都已经出去了,只是没在发票上开出去
老师 我们公司核定发票数是30份,上月发票结存4张未开票,今天早上把这4份开完了, 为什么我去国税网申请领发票,只能领取25份啊 正常情况不是开完发票就能 在领30份的吗
老师,你好,我公司经营业务需要,2019年12月份发生业务15098284.35 元并有银行流水单,已在2020年1月征期申报2019年第四季度款项时申报无票收入并提前缴纳税款480125.44元;与此同时因我司票份为每个月25份,不够开具合同所需发票金额,现在要补开2019年12月申报的收入;由于2019年12月时我司公司经营地址在变更,没有办下来租赁凭证,故2019年12月和1月申请超限量未通过;因怕中途有作废等发票,故现在才向贵局申请1650份发票补开2019年12月的收入,望贵局批准, 19年12月发生银行流水15098254.35,当时已经按无票收入申报并提前缴纳税款480125.44元,当时租赁合同没有办下来,没有办法申请超限量,所以今年4月申请的1650份超限量补开19年12月份的收入,如果4月发票全部开对是没错的,关键是有一张开错了,已经跨月了,税款在12月份已领缴了,我现在可以红冲一张吗,税款的话转到那个月里,还是怎么办? 可以把我这张开废的税款,转到五月份吗?
老师 有个问题想请教一下,我8月23号申请了百万元发票,从8.23-9.23这两个月可以开十张百万元发票,已经实地考察通过了,但是没有完全办好,结果税盘已经变更成百万元了,而且开了六张百万元的发票,9.2税务局才准予变更,我还打电话问过,有一个工作人员说,只要实地考察过了能开发票就算是通过了,后期可以补全就行,发票以前的发票也算是百万的,是这十张里面的。还有一个地方的工作人员说,他们系统上显示9.2才通过的,之前为什么能开他们也不清楚,发票是从9.2号开始算,我现在不知道应该听谁的,也不知道发票应该怎么算了!
发票核定数量是15,9月份领了15张,开了4张,10月也已经开了4张,还剩7张。但是今天去税局自助机领票,显示结存11张,能领4张,只是为什么?应该显示结存7张,能领8张才对吧?是10月份开的这4张没有更新吗?还是为啥
1.D公司是一家生产电子设备配件的上市公司,为增值税一般纳税人,增值税符合抵扣条件。2021部分业务如下:请编制会计分录。应交税费需写明细科目,其余科目可不写明细。(单位:元)(1)购入甲材料一批,买价200,000元,增值税26,000元,均以银行存款支付,材料已验收入库(2)领用甲材料100,000元用于生产A产品。(3)A产品生产完工,结转已完工A产品的生产成本150,000元。(4)销售B产品一批,价款120,000元,增值税15,600元,产品已成功交付,款项尚未收到,该批产品成本110,000元,已提减值准备10,000元。确认收入并结转成本。(5)期末补提存货跌价准备10,000元。(6)期末计提办公楼折旧50,000元。
请问,生育津贴高于工资但工资已经提前发放,扣回已发放工资后,应付职工薪酬减少,个税还是按工资申报会多出已发放的金额,怎么调整
2.乙公司为增值税一般纳税人,增值税符合抵扣条件。2021年,乙公司首次购入A材料一批:买价50,000元,增值税6,500元;另发生运输费1,000元,增值税90元,材料已验收入库,款项均已支付。A材料用于生产B产品,可生产B产品1件,2021年11月,乙公司和甲公司签订销售1件B产品的合同,合同价格70,000元,交付时间为2022年2月。至2021年年末A材料尚未使用,2021年12月31日B产品市场售价为每件65,000元。估计销售每件B产品会发生税费1,000元,将A材料加工成1件B产品尚需发生加工成本20,000元。请计算:(单位:元)(1)A材料的采购成本。(2)2021年末A材料的可变现净值。(3)2021年末A材料应计提的存货跌价准备。(4)在2021年12月31日的资产负债表存货项目中,A材料应列示的金额。
老师我们是景区行业由于资金问题税务统一监管的门票还没印一直做着未开票收入是不是不好?未开票收入申报是申报不含税金额吗做账自己根据税率算出增值税?
交通事故无责方,我开的朋友车,朋友要去4S店维修,拖车费发票抬头怎么写?
房地产开发企业做内帐时,记账凭证中没有做进项和销项,现外账结转成本做了土地销项递减进项,那内账应该怎么做
甲企业只生产A产品,单价100元/台,单位变动成本60元/台,本期实现销售500台,发生固定成本10000元。要求:计算安全边际率
公帐上明明到帐有钱,短信上也有显示金额,为什么去转帐时发现帐户余额为0,是银行划扣,还是被冻结,会不会有短信提示
老师您好!今年10月份的固定资产折旧没有全部折旧,现在会计帐与资产帐对不上,怎么进行更正补救?谢谢!
更正以前的经营所得会不会超期罚款
怎么核销,发票验旧吗?
是的,发票都是全部开具完验旧后再申请领购的。
我是想问,为啥发票结存数量不一致
为啥10月份开的这4张票,没有减掉,应该是结存7张,为什么上边显示是11张
是不是因为10月的这4张发票没验旧
你是在数控系统中开具的发票吗,税控系统中只要你开具了发票,系统中的结存数量就会减少,开开具了多少就会减少多少结存。
我用的金税盘,上边结存是7,但是电子税务网站和自助机上都是11,这是为啥
那是因为你没有对10月份开具的四份发票做交旧验旧处理,交旧验旧后就一样了。
怎么验旧,金税盘不是自动验旧的吗?
金税盘不自动验旧的哈,在国税局电子网站就可以办理。登录进去找到发票使用里发票交旧验旧。