你好 是看科目余额表的应付职工薪酬借方发生额.
老师,现金流量表中支付给职工以及为职工支付的现金,工资部分是看科目余额表的应付职工薪酬借方发生额还是管理费用中的职工工资?
老师好,现金流量表中经营活动现金流支付给职工以及为职工支付的现金是取余额表中本期发生额的借方合计数吗
老师,现金流量表的“支付给职工及为职工支付的现金”是看应付职工薪酬里的借方还是贷方
请问老师,应付职工薪酬借方发生额比现金流量表中付给职工以及为职工支付的现金少,应该怎么调账?
老师,职工工资是放到现金流量表支付的职工薪酬还是支付给职工以及为职工支付的现金
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老师,某个员工3月份全月没上班,公司承担的社保费也由该员工自行承担,做工资表的时候,应付工资-654,减去自己承担的五险后,实发工资-980,相当于需要给公司980,请问这种计提工资怎么计提呢?谢谢
有个关于物业公司水电燃气费的问题要咨询,麻烦有懂得这方面的老师来解答一下?
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老师,汇票的承兑日期是到期日期吗
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老师,我们公司收了客户的延保钱,然后把钱给厂家买延保服务,我们收了客户1000元,我们开票做收入也是1000元,然后把这1000元转给厂家,厂家再给我们打回500元的返点,发票开具500元给我们。那500元的返点我们公司是冲成本的。请教老师,会计在账务上怎么处理体现?
那管理费用中有工资和其他费用,那支付的其他与经营活动有关的现金,是不是把管理费用总金额减去工资剩下的进去“支付其他与精英活动有关的现金”?
你好 不是的 管理费用只是代表你们计提的费用 不一定都是通过现金支付的
比如管理费用3笔,一笔计提的工资1千,实发工资500元,1笔现金报销的餐费500元,1笔股东垫付未报销的服务费1千,那么支付其他与经营活动有关的现金这么填写
实发工资500填入支付给职工以及为职工支付的现金 现金报销的餐费500元计入支付其他与经营活动有关的现金 1笔股东垫付未报销的服务费1千 公司没有实际支出所以不计入
老师,收到其他与经营活动有关的现金不是等于其他应付款本期贷方发生额+其他应收款本期贷方发生额+银行存款利息收入+营业外收入贷方发生额吗
未报销的借管理费用 贷 其他应付款
你好 收到的其他与经营活动有关的现金=营业外收入相关明细本期贷方发生额+其他业务收入相关明细本期贷方发生额+其他应收款相关明细本期贷方发生额+其他应付款相关明细本期贷方发生额+银行存款利息收入 因为你要填的是现金流量表 涉及到现金银行存款才填 未报销的借管理费用 贷 其他应付款 并没有涉及到货币资金 所以不用填的。