您好 借:银行存款 贷:营业外收入
老师我司银行回单有一笔,社会保险管理中心转入的一笔7700.写着岗位补贴款,怎么记账呢会计分录怎么做
老师 请问我们有一笔退回来的社会保险费 这个已经是12月的费用了 就是单位部分的我们交多了 已经入了费用分录就是计提借:管理费用-社会保险费 贷:应付职工薪酬 付出去就借:应付职工薪酬 贷:银行存款 然后1月份社保把钱退回来了 已经跨年 请问怎么做会计分录呢
老师,企业,小企业会计准则。现在我单位有一笔社保返回的款,是由于口罩原因,不欠费的企业可以申请返回一部分。以后也不给返回去了。返回到单位账户的这笔会计分录怎么写呢?
老师你好,我们单位缴纳社保后因其他原因,有一职工的保险从社保处申请退回了,这个款得怎么做会计分录,缴纳时做 借 管理费用 贷 银行存款,现在怎么做?请老师给予帮助谢谢!
老师您好,公司收到了一笔社会保险事业管理中心给的单位促进就业资金款,怎么做账啊?
用专项资金买固定资产后,折旧的分录
老师,我想问问我们公司现在账上挂了12万多的现金,实际一分没有,年末结账了,我可以暂时挂在待处理财产损益科目里面吗?明年再做相关处理吗
递延所得税费用,比如以前年度亏损,在纳税申报表上如何利现
诺华的盐酸卡马替尼片税率是3个点吗
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
好的,还有一个问题,我上月计提的个税是83.52,但是这月扣款发现个税扣83.51,我该如何处理呢
把多计提的1分钱红字冲回就好了
会计分录不会了
您当时计提的分录怎么写的
借:管理费用 贷:应交税金个税
借:管理费用 -0.01 贷:应交税金个税-0.01