你好,利润增加负债减少。
老师,你好! 请问,有一笔增值税减免税额转营业外收入,在利润表中填写了这个金额,资产负债表右边比左边大这个金额,是我哪里漏填写了吗
老师好,小规模减免税额分录借:应交增值税-当期增值税,贷:营业外收入-减免税额补贴收入。月未结转到收入:借:营业外收入-减免税额补贴收入,贷:本年利润。现在我年终结账了资产负债表与利润表就相差这笔金额不对,利润表里面少了减免税这笔税额,如果利润表加上这笔税额就与等于资产负债表里面的利润相等,请问老师如何处理
老师好,1.请问小规模企业,季报时填写财务报表中利润表的本月金额是填写本月的金额还是本季度的金额?如果是一般人呢?因为本月金额一填上就会自动加总到累计金额里(应该加总的是季度金额就对了)所以每次我都手动改累计金额。2.小规模增值税季度45不含税是免增值税的,请问在申报利润表时,营业外收入时填写金额按不含税收入3%税率的,还是按1%税率,(申报增值税时免税额是按照3%填写的,做账时按1%计入到应交税费的啊)
你好,我6月份没有销项,在申报时在减免那里填写了265元金税盘服务费265元,在增值税主表里没有看到增加这个金额,是我哪里写错了吗,麻烦老师帮忙看看
老师您好,请教一下公司是小规模纳税人,这个季度没有主营业务收入和其他业务收入,只有一笔固定资产出售开普通增值税发票,申报增值税时在主表第7行“出售固定资产不含税金额”中填列,固定资产出售在利润表中是不是只体现固定资产利得和损失,这样利润表中的营业收入那里就没有金额,问题就是增值税那里有报收入,利润表没有,出售固定资产会影响资产负债表,会不会造成税务那边收入不匹配。
公办幼儿园可以和员工签署私车公用协议,没有租金只报销油费吗?
行政单位员工去党校学习的培训费和差旅费能直接转账给个人吗?
行政单位支付给员工个人的差旅费能直接转账给个人吗??
生产企业 如果3月有出口收入,已经开具出口发票,申报了增值税, ①3月的免抵退税是否可以先不申报,等到时候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退税一起申报呢 ②还是说申报了当期的增值税,就一定要申报免抵退税 ③如果是那种超期申报的(超次年4月),是否可以跟正常申报的,一起申报退税
发现一张取得的切割机发票不是我公司的购买的,怎么处理
公司转让了,之前的账还有用吗?还是以后的账0申报
汇算清缴时,假如2024年的业务招待费需要调增10000,补交税10000*5%=500,小规模公司,小企业会计准则。能不能在4月份做账务处理,借:所得税费用 500 贷:应交税费-应交企业所得税 500,需要改资产负债表的年初数吗
老师,公司签订进项销项合同有啥作用呢?
老师,有增资协议模板吗?
这个付款期限和提示付款期限,还有提示承兑期限这 3 个都是什么意思
老师,没太理解这意思
我是1、借营业外收入,贷应交税费-应交增值税(减免) 2、借本年利润,贷营业外收入 3、借利润分配,贷本年利润 资产负责表中的应交税费里已经减去转入营业外收入的金额,利润表中营业外收入正常填写营业外收入发生额,这样做对吗?
分录反了,借:应交税费 贷:营业外收入
所有的分录都反了吗
是的,借贷方向都反了。
发生业务收入: 借应收账款,贷主营业务收入,贷应交税费-应交增值税 冲减增值税减免税额: 借应交税费-应交增值税(减免),贷营业外收入 这样,对吗
是的,这样是正确的。
谢谢老师
不客气,方便请五星好评,谢谢