你好 你们实际是取得了收入不开票 你做无票收入处理 :借银行存款贷主营业务收入 应交税费
老师好,咨询您一个问题,我们有笔业务,对方公司当时没给我们开发票,后来对方公司注销了,这笔业务该怎么处理?
老师。问一下问题啊 我们公司走了两笔流水,进项开了发票。销售没开,怎么账务处理
请问老师, 1,我们公司是贸易公司,作为购买方,收到上家销售方垫付的一张物流公司开具给我们公司的物流发票,请问我怎么进行会计处理。 2,我们作为销售方要把货物及这笔物流费转给下家应该怎么开具发票和进行会计处理,我们公司也没有开具物流发票的资质。
销售方的发票里写了付款流水号是否说明我公司作为购买方必然付了款?但是为什么我没在银行流水里查到这笔款项?如果我公司确实无付款销售方又开具了发票,我公司应该怎么做账务处理?
老师,你好,问下我们是物流公司,挂靠在我司的一台车,卖了,分录怎么做啊?我们开具了 销售发票
完全在境外的费用,需要缴纳增值税吗,要备案吗?
老师,这样的我们要转私人货款,但是开票给我们的是公司,怎么转呢
机动车发票是电子的还是纸质的?
老师您好,工商年检,网站和股权变更都没有怎么申报
当天来回有没有差旅补贴?
老师,公司注册资本实缴了,现在想注销公司,钱在银行存款科目,怎样可以从银行存款科目提款出来?
哪里能看到山东青岛社保模板?
老师这个例题中不管取得500是专票还是普通票,是一样的做账是吧都不抵扣老师,比如差额征税全额开票价税合计1000(扣除部分是500)然后不含税就是1000/(1+0.05)=952.38税额就是952.38*0.05=47.62然后做账的时候就按47.62确认销项税额然后申报的时候就按(1000-500)/1.05*0.05=23.81申报那前面确认的税额47.62和实际申报的23.81之间的差额怎么做账把这个差额做到营业外收入,就是借销项税额47.62-23.81,贷营业外收入吗这样的话又要交所得税吗
老师好,电子税务局有历史遗留2017票未抵扣,财务软件账是平的,税务局这两月发短信说有申请退税额,怎么处理呢老师
老师充值给别的公司食堂吃饭,他们没有发票给我们可以吗?
进货我直接记入库存商品就可以对吗
你好 是的直接做即可 。 你要有发票 你有进项税发票的
进项的税点是13点 给我们开的专票,我做无票收入按几个税点记增值税,我们是小规模的
你好 你小规模按1%开票出去缴纳增值税的
老师,开专票也是1%吗
你好是的目前来说是的 。按1%开专票的普票的