你好 可以对外销售的。 你有支付加工费的发票出去。 到时完工产品入库后可以按实际入库后的产品规格型号来开票的。
老师,问下,商贸企业可以采购原材料委外加工成产品对外销售吗?如果可以,销售发票按产品名称开吗?一般情况商贸企业是不是进销发票产品名称要保持一致是不是?
我商贸企业,找一个原料厂买了原料,我有原料进项票,然后原料给另一个加工厂加工变成产成品,无发票,然后把产成品还给我,我要卖给a公司,我要怎么给他开产品的销项发票,问题就是我进项发票只有原材料的物品发票,和我要开给a公司的发票物品名称不一致,我要怎么开,
老师,一般纳税人,商贸公司,公司加工组装小型设备,购入的材料,外部委托加工,和公司自己组装成产品,然后销售成品,开销售发票时,怎么开具,只开成品的名称吗?那进项票都是单一的小商品,怎么处理呢
老师,请问销售发票的税收分类编码和进项发票的一样,但是销售发票的商品名称和进项发票的商品名称不一样。进销的产品是同一个东西,就是对商品的名称客户的称呼不一样,请问这种情况可以按客户的要求开票吗?
现在一般都数电票了,那开出去的发票,比如说是商贸企业的进销存里头的明细产品名称和开票进来的进项票的名称对不上的话,怎么弄问题大。吗?按。易销存软件里头的数量和产品名称和成本价,结转成本,按进销存里头的成本结转的时候和进项票对不上,一般企业都怎么做的呀
当月缴纳的社保费在资产负债表中不会再体现在“应付职工薪酬”科目里。缴纳社保费的会计分录为:借:应付职工薪酬-社保(计提的社保部分)其他应付款-社保(个人承担部分,若之前已从工资中代扣)贷:银行存款,那意思就是说在资产负债表的负债类科目里都不会体现出来了是么
老师请问,我今年4月份成立的小规模纳税人,12月份用友T3提取的利润表中净利润是负的43671.66元,但是我12月份本年利润科目金额是负的42954.99,这两个数是不是应该相等?是不是我凭证哪里做的不对所以这两个数才不相等?
你好,像每个月计提和缴纳的社保费,社保费当月计提当月支付,在资产负债表的应付职工薪酬里只会显示计提的金额,当月已经支付了那应付职工薪酬里金额就会为0,那当月缴纳的社保费还会反应在资产负债表的哪个科目里么,还是直接不会体现这笔数据了
去年2月份收保险公司开2000专票借保险费借增值税进项贷银行存款,去年12月按照保险公司要求让我们(购买方)在税网上按原发票2000提交了600的红字,今年1月查到保险公司在去年12月开1400的增值税专票,同时并没查到保险有开2000对应的红字发票,请问12月如何记账1400的进项税金和2000对应的红字专票税金。
您好,我想咨询一下,我是公司的财务人员,为员工申报个税的时候,上个月有些员工少填了累计附加扣除,这个月在申报的时候应该怎样做才能补救呢?
你好,像每个月计提和缴纳的社保费,当月支付和计提当月的,在资产负债表的应付职工薪酬里是不是只会显示计提的金额,如果当月已经支付了那应付职工薪酬里还会显示计提的金额么
年底利润表本年累计金额不等于本年累计开票金额这正常吗?
你好,想问下每个月计提和缴纳的社保费数据会生成在资产负债表的应付职工薪酬里么,如果会的话那上月计提和缴纳的社保费数据会出现在下月的资产负债表应付职工薪酬里么,社保费是当月缴纳和计提当月的,(比如10月的社保费数据出现在11月资产负债表里)
请问单价500万以内的固定资产一次扣除,是按照原值一次扣除吗?还是要扣除净残值后一次扣除啊
今年2月份在保险公司开了专票金额2000,到了12月份保险退还了部分金额,按照保险公司的要求我公司在税务网上勾选红字选项,现在税网看见保险公司重开了新的专票1400,那么请问原来已做进项的增值税发票要做什么账务处理?而现在的新发票我依然按照做增值税进项嘛?
如果我公司不委外加工,自己公司内部加工改变产品规格型号,可以按照改变后的产品对外销售并开具发票不?我是商贸企业,经营范围没有加工这块
你好 可以的。 按实际开票就行了。 没有范围就不合理的 你自己加工总得有范围的
意思是如果我公司经营范围没有加工这个,就不能自己公司加工对外销售,必须的委外加工,是这个意思吗?
你好 是的 。 你们都没有范围 怎么加工
老师,麻烦帮我看下我这个经营范围属于什么企业类型?
你好属于商贸类型的
不是有个金属门窗制造吗?
你好 你看最前面的业务。 你们是建材批发实际就是商贸方面了
那金属制造不是属于生产吗?这个在经营范围内,那如果我公司采购材料制造门窗对外销售是否可行呢?
你好 是你们后面的范围。 你们主要是前面的业务。