你好 别出现负数的 负数不合理了
老师,工程施工成本结转的时候记错导致余额为负数,后面有每月有点数据,负教余额就越来越小,这样我可以不用去更正之前的账吗,直到每月数据录入填平没有员数可以吗
请教下老师,之前用表格做的应收应付,我用软件建账,按照表格上的期初数和期末数录入,库存这块只有期初数和期末数,发生额成本结转这块没数据,我可以直接用6月底的期末数做7月的期初数吗?然后试算不平衡,差额全部挤到利润分配上的话,他这个累计的利润不对[睡],是这样弄吗
合理范围内的销售损耗可以税前扣除吗
老师好!请教一下才发现24年12月份把公司还款邓涌60万计入了:其他应付款-邓涌借方60万负债表上显示在预收账款其实是应计入其他应付款-法人邓涌借60万余额还是在其他应付款的贷方名字重复了导致记错了现在才发现怎样调整?
老师,外购的固定资产或者是外购的用于生产固定资产的工程物资的进项税是可以抵扣的
老师,请问我们是来料加工,不是来料加工委托加工企业,请问需要在5月15号之前做手册核销吗?这部分内容没看懂,急需解答,谢谢
用友软件,想调去年的账,怎么操作啊?具体步骤是啥?
老师您好我们是小规模纳税人,租房子开酒店,现在是筹建期购买的热水器26000元单个价格800元,我这个用什么科目,如何写分录。
辛苦图片这个老师说下谢谢
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麻烦图片这个老师说下谢谢
李三是xx化妆品店经营者,甲公司购买化妆品500元,发票为李三代开的,销售方是李三,甲公司然后把货款款付给xx化妆品店可以吗?还是付给李三?
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可是已经错了
你申报了吗 没有的话还能补
以前都申报了
那你这个月申报的时候修改