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老师早上好,请问关于个人所得税的会计分录。 我在支付工资的时候这样写分录: 借:应付职工薪酬 贷:其他应收款-社保 其他应收款-公积金 其他应收款-个人所得税 银行存款 老师我拿到银行给的扣个人所得税的凭证之后该怎么写会计分录。

2020-10-21 09:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-21 09:29

同学,您好,看看这个分录: 计提工资:借管理费用-工资 1000 贷应付职工薪酬-工资1000。 发放工资:借应付职工薪酬-工资1000 贷银行存款970 其他应付款-个人社保20 应交税费-个人所得税10 缴个税时:借应交税费-个人所得税 贷银行存款10 缴社保时:借应付职工薪酬-社保单位100 其他应付款-个人社保20 贷银行存款120. 社保计提:借管理费用-社保单位100 贷应付职工薪酬-社保单位-100

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快账用户5464 追问 2020-10-21 09:34

老师 我写其他应收款是错了?

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快账用户5464 追问 2020-10-21 09:36

老师,那我们之前都是 写其他应收款,2019年和2020年都是这样,那我现在该怎么处理。

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齐红老师 解答 2020-10-21 09:37

其他应收和其他应付在这里可以通用,不要管他。整体的意思一样就可以。

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同学,您好,看看这个分录: 计提工资:借管理费用-工资 1000 贷应付职工薪酬-工资1000。 发放工资:借应付职工薪酬-工资1000 贷银行存款970 其他应付款-个人社保20 应交税费-个人所得税10 缴个税时:借应交税费-个人所得税 贷银行存款10 缴社保时:借应付职工薪酬-社保单位100 其他应付款-个人社保20 贷银行存款120. 社保计提:借管理费用-社保单位100 贷应付职工薪酬-社保单位-100
2020-10-21
同学,你好,这个没有问题,同时有个计提工资的分录,借管理费用-工资,贷应付职工薪酬-工资
2021-04-28
同学您好, 计提社保 借:管理费用-社保 贷:应付职工薪酬-社保 计提工资: 借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬-工资
2024-07-12
你好是的,是这样,是的,是的
2021-04-29
不用纠结是那个科目,支付时冲平就是了哈
2023-03-09
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