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老师,你好 我之前认证了一张不能抵扣的发票,自己开具了红字信息表,销方还未开具红字发票,这个进项转出的分录怎么写呢,需要转到未交增值税吗

2020-10-21 09:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-21 09:26

这个不用写,就是收到红字发票后,再做进项税额转出处理

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快账用户6403 追问 2020-10-21 09:27

那增值税申报的时候要先转出吧

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齐红老师 解答 2020-10-21 09:29

增值税申报时,账务没有做进项税转出,先不用管

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这个不用写,就是收到红字发票后,再做进项税额转出处理
2020-10-21
你没有认证,借库存商品 应交税费待认证, 贷应付账款 红冲了之后,借应付账款 贷库存商品 应交税费待认证, 你整个发票都没法认证了
2023-08-01
借:成本费用类科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 进项转出是在贷方的
2020-08-10
你好,红字信息表是在几月份开的?是11月份儿吗?
2023-11-13
你好,你们已经抵扣就要由你们开红字信息表,开出来提供给对方,他们开红字发票。
2020-12-16
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