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Q

老师上月附加税比实缴多提了应该怎么处理

2020-10-20 22:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-20 22:38

这个做到营业外收入就可以了

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快账用户4345 追问 2020-10-20 22:54

还有其他办法吗 把差额做反方向分录可以吗

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齐红老师 解答 2020-10-20 22:56

那就做之前分录进行红冲也可以的。

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快账用户4345 追问 2020-10-20 22:57

这样做税金出现负数了

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齐红老师 解答 2020-10-20 22:59

你都没有缴那么多,怎么会负数?

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快账用户4345 追问 2020-10-20 23:11

计提做借主营业务税金及附加 贷应交税费,差额冲回做反方向,主营税金负数

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齐红老师 解答 2020-10-20 23:16

对呀,就是这样,没有问题的。

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这个做到营业外收入就可以了
2020-10-20
您好 红冲一分钱 原来分录不变,金额负数,
2020-10-10
你好,计提多了可以反分录冲销
2021-08-05
计提多了,冲销就行。
2021-08-12
学员你好,做相反分录冲销计提的税金及附加
2022-08-11
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