这个是按发票上面金额10万*9%去抵扣
请教个问题,我们公司是干景观绿化工程的,是一般纳税人,购入的苗木都是免税的,咱们这边可以抵扣,就是想请教一下10万元苗木免税发票,这个抵扣税额怎样算 现在建筑行业都是0.9的税率,按10*(1+0.9)算吗还是10万*0.9算
园林绿化公司,一般纳税人,收到苗木免税的发票,是否可以抵扣进项税,抵扣率多少?假如开票10万,抵扣税金怎么算?
建筑业,公司收到苗木免税发票10万一张,请问可以抵扣的税额是多少?
建筑公司一般纳税人收到苗木免税普票可以抵扣吗?
我公司是建筑公司,购买苗木基地自已培育并销售的苗木,说收到的苗木免税普票,可以抵扣增值税吗?按多少抵扣
老师,我遇到一个建材公司主营业务成本有销售白灰和运费,24年10月,12月做了暂估白灰运费入账,同时结转成本了,25年1月份有了进项白灰跟运费的单据,暂估的多,这个分录怎么做?企业所得税汇算清缴受影响吗?1月份做冲销暂估,24年的报表会改变吗?
增值税申报对比不符,现在不能开票怎么搞
印花税,实收资本时交,另在业务发生签合同时也交,这不是重复交了吗?
请问老师,化工行业的会计好做吗?公司是做调和油的
老师,24年暂估14万,分录:借库存商品贷应付账款 25年3月收到发票,借应付账款贷库存商品?
计提工资中,为什么个税和代扣代缴的社保都要计入应付职工薪酬里。这些不都是要从员工中收回的吗?计入了应付职工薪酬里,那不就导致主营业务成本多出了两笔款项了吗?
老师好,若月末销项税额2000 进项税额500 直接做的分录如下:计提增值税 借:应交增值税-销项税额2000 贷:应交增值税-进项税额500 贷:应交增值税-转出未交增值税1500 借:应交增值税-转出未交增值税1500 贷:应交税费-未交增值税1500
东莞买房,不是满五唯一的情况下,117平,实际成交价80万算,业主购买价100万,假设业主有2套,3套情况下,买卖方各自需要交多少税。
其他债权投资信用减值损失到底影响不影响摊余成本
老师,请问如果是公司的职工报销机票费,可以吗?可以税前列支吗?
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不是10万÷(1+9%)×9%?这个算法是错的?
不是,这个直接根据票面金额算的,不是/(1%2B9%)
我这个算错了,上个月已经报税了,少抵扣了2000元,怎么办?
这个可以更正申报,也可以这个月加进去2000 ,最好是更正之前申报
更不了,这个月加进去填报表哪里?
加附表2这个农产品下面,
加在农产品这栏是吗?税务查时怎么解释呢
所以我建议你去更正之前申报,带上你申报表公章,去税局大厅更正
哦,好的,谢谢
好的,我先回复别的学员了