同学你好 借银行 贷主营业务收入 贷销项 借主营业务成本 贷银行存款等科目
老师你好,我有个问题想问一下您。就是我们公司是一家工业企业,然后呢,现在有一笔业务不是很清楚。就是我们公司有一部分的那个东西在别人那里加工,然后那个原材料,我们也同在加工那家公司买,然后就等于说那个原材料没有直接到我们工厂里面来,就直接在那个加工公司里面买的原材料。然后一起加工,然后这个我要做账的话,该怎么做呢?因为那个原材料没有回来,我就想着那个是直接做那个委托加工物资里面还是怎么样?麻烦老师帮我看一下好不好?
请问老师 我们是一家劳务公司 承接了一个项目 不是建筑类的 而是做人居环境整治的(也就是搞路边卫生的),平时的成本就是我公司人工工资及购买的扫帚一类的东西,现在收到业主打来的款项,我想问下这个收入怎么确定呢?因为不是做工程建筑的,所以不太清楚怎么确认
老师,有个新项目,因为我在的这家公司资质不够,所以挂靠其他公司的资质来做这项工程。我是挂靠方这边的财务,如果我做这个项目账的话,我是站在被挂靠方也就是总承包方的角度来做账吗?我以前做过建筑房建总承包方的财务,工程是我们自己承建的,有专业分包出去的业务。但是我没有接触过这种建筑挂靠业务。我想知道,我作为挂靠方的财务,我这边做账,是按照把这个项目当做自己的工程项目来做账吗?正常确认甲方拨付的收入,工程施工发生的各类成本费用,以及计提税金,缴纳税款吗?
老师,我没有做过建筑挂靠业务的账务处理。我以前做过房建建筑施工总承包单位的财务。我前两天去面试了一家建筑公司,他们是建筑挂靠的,我是挂靠方这边的财务。我有听过学堂关于建筑挂靠的课程,我也在会计问里面问过其他老师,听的课程里面说是,对于挂靠方做账就只需要把跟被挂靠方之间的结算往来账做清楚就可以。但是我在会计问里面问的有的老师又说挂靠方做账跟被挂靠方做账是一样的,照样确认业主拨付的工程款,以及施工过程中发生的成本费用,以及计提各类税金。老师,我现在还是蒙的,我作为挂靠方财务,我该怎么做账务处理,我需要在账务里做收入,成本费用,税金这些吗?我是挂靠方,什么是我的收入,成本?
老师好!下面是我们公司给临时工,金额在500元以下的人员支付的人工费收据:今收到****公司的卫生清理费**元。收款人:姓名、身份证号、电话、项目工地、日期。老师先看看这个收据有没有问题?这个款项当时就由承包人给到临时工了。但是我怎么报销给承包人呢?因为承包人是私下挂靠在我们公司名下的。类似于我们公司的一个项目经理,但是不领工资。
老师 我意思需要按照这个项目进度确认吗,因为才收到一部分的款项,而成本发生的比较多了
可以,按照项目进度确认也行
老师 因为考虑到收入和成本要配比 所以不太懂要这么确认。我们的收入为100万,但是成本已经产生了120万,怎么确认呢?
直接按照成本的比例确认收入就行了,收入可以确认为130万
老师 可是实际收入只有100万元呀 怎么能确认为130呢
挂应收就行了,没收到的部分挂应收
老师 那就不用合同毛利这种科目了吗
你这个不用,不是工程的
老师 那我做下分录 您看下 我们是上月预收了100万的款项 做的借 银行存款100万 贷 预收账款 100万 这个月开票了 借 预收账款 100万 贷 主营业收入 943396.2元 应交税费(销项税额) 56603.8元 成本就按照 借 主营业务成本 117万 贷 工程施工-劳务费等 117万 那我们的利润就成负数了 这样对吗
对的,这样是可以的
之前问了一位老师 说是这样不对 收入确认的不合适 说应该按照合同总价确认
你们最后的开票额和合同金额不一样吗
因为对方只付100万 所以我们也就开票了100万 那分录怎么做呢
就是上面的分录,只不过收入是一百万了
那这样到底对不对呀 成本>收入 利润成负的了
最好是收入大于成本,你多做点收入