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老师,我想问下我们有个往来科目,预付。和应收都挂这个科目里面到8月底期末贷方余额7211元(其中预付是989元。预收是8200元已收款没有开票,)到9月底,加上之前未收票的总预付是2530元。8211的发票已经开清,9月又进账了3800的订单,没有开票。那这个往来科目的期末余额怎么算?在哪个方向?

2020-10-20 12:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-10-20 14:54

你这里是这个样子的啊,如果说你是要算这个预付账款的期末余额,那么,你是要用预付账款的借方余额加上应付账款的借方余额来进行计算。如果说你是要算这个应收账款的科目余额,那么,就是要用应收账款的借方余额加上预收账款的借方余额来进行计算。

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你这里是这个样子的啊,如果说你是要算这个预付账款的期末余额,那么,你是要用预付账款的借方余额加上应付账款的借方余额来进行计算。如果说你是要算这个应收账款的科目余额,那么,就是要用应收账款的借方余额加上预收账款的借方余额来进行计算。
2020-10-20
你好 你们没有分别挂应收和应付 只用了应付账款科目来做账吗? 你先说下你们销售出去产品了多少应收账款 。 你们买对方的 产生了多少应付账款 这样好判断 之前科目怎么做的
2020-08-11
您好,15的意思是预估的收入?
2022-11-22
你好,总账不用在汇算清缴之前再调账了 A104000期间费用明细表 账载金额 就填 科目余额表 上的累计数
2021-05-15
1.这个单独的 我要办税证明开具下面去下载,2 重复做科目不变数值是负数冲掉借xx 负数 进项税额 负数,贷应付账款 负数 3 。借应收 负数贷主营业务收入 负数,销项税额 负数,4 需要取得对方红字发票这个,你叫对方给2联你们,8月做借库存商品 负数 贷应付账款 负数进项税额转出,不需要调整 红字信息表没有开错话,不需要调整后续取得红字发票和红字信息表一起贴后面5 。
2020-09-17
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