不是,季度不超过30万免增值税
公司的销售部对2014年度的经营情况进行了预测。经过综合分析,预计2014年可以实现销售36000万元。肠衣公司的销售总监对该公司的生产经营流程进行了销售规划,形成了一套完整的业务流程:具体操作过程是: 从全国各地生物收购站采购新鲜猪小肠,其收购额为27100万元,集中到生产基地进行加工,制作成肠衣制品。其产品主要销售给国内各大医药公司,然后由医药公司再销售给医 税务筹划专家认为,在既定的销售机制下,由于肠衣公司从国内生物收购站采购的猪肠无法取得增值税专用发票,因而原材料无法获得增值税进项税额抵扣,企业可以列入抵扣的进项税额只有水费、电费及修理用配件等少量外购项目,仅取得增值税进项税额1512万元。而医药公司一般都是增值税一般纳税人,要求肠衣公司销售产品均需开具17%的增值税专用发票。经测算,2014年公司应缴纳的增值税为4608万元(36000×17%-1512),肠衣公司的增值税税负高达12.8%。 对此情况应如何进行税务筹划?
老师,1、小规模纳税人现在免税额是多少?是季度90万吗?季度超过90万全额缴税,对吗? 2、我公司采购一台电脑应该折旧几年? 3、我公司从初级加工者手里采购人参,包装后卖出,应该按多少税率缴纳增值税?算委托加工吗?抵扣进项的时候可以全额抵税吗。 谢谢
E公司是一家生产电子产品的制造类企业,采用直线法计提折旧,适用的企业所得税税率为25%。在公司最近一次经营战略分析会上,多数管理人员认为,现有设备效率不高,影响了企业市场竞争力。公司准备配置新设备扩大生产规模,推动结构转型,生产新一代电子产品。(1)公司配置新设备,市场上该设备的购买价(即非含税价格,按现行增值税法规定,增值税进项税额不计入固定资产原值,可以全部抵扣)为4000万元,税法规定折旧年限为5年,税法残值率为10%。新设备投产后预计会使公司的存货和应收账款共增加3500万元,应付账款增加1500万元,假设不会增加其他流动资产和流动负债,预计每年营业收入为5100万元,预计每年的相关费用如下:外购原材料、燃料和动力费为1800万元,工资及福利费为1600万元,其他付现费用为200万元,财务费用为零。项目终结回收垫支营运资金,预计回收设备净残值为零。(1)求垫付的营运资金为多少?2)固定资产年折旧额为多少?(3)年末经营活动中每年现金净流量为多少?(4)画出时间轴(5)折现率=5%,求净现值、现值指数
我们公司2022年现在是一般纳税人,去年购进一辆车,由于去年还是小规模,所以当时进项税额没有抵扣。现在车转出去了,我是不是需要做固定资产清理的账务处理?是不是本公司可以不开发票,直接做未开票收入就行啊?关键现在我计提销项税需要按多少税率缴纳呢?还有影响我汇算清缴吗?因为我今年做2021年汇算清缴时,已经把汽车的62万多一次性折旧抵扣了,原值62万多,到现在计提折旧15万多,卖了50万。具体我应该怎么做分录呢?
甲公司为居民企业,主要从事医药制造 和销售业务。2019年度有关经营情况如下:(1)销 售药品收入2000万元,提供专利使用权收入1000万 元, ,接受捐赠收入30万元,报废生产线残值收入60 万元。 (2) 11月购进并于当月投入使用不需要安装 的生产设备一台,取得增值税专用发票注明金额600 万元,支付其运费取得增值稅专用发票注明金额1.2万 元。该生产设备折1日年限10年,预计净残值率5%。 甲公司采用直线法计提折旧 (3)按照规定缴纳增 值税135万元、城市维护建设税和教育费附加13.5万 元、房产税28万元、印花税1.6万元。(4)符合条件 的广告费和业务宣传费支出850万元。已知:上年度 末在税前扣除的符合条件的广告费和业务宣传费支 出60万元;医药制造企业发生的广告费和业务宣传 费支出,不超过当年销售(营业) 收入30%的部 分,准予扣除;超过部分,准予在以后纳税年度结 转扣除。要求:根据上述资料,计算 (1):甲公司因计入2019年度企业所得税收入总额为多少? (2):甲公司在计算2019年度企业所得税应纳税所得额时,当年投入使用的生产设备准予扣除的折旧额是多少?
老师送员工的福利费进项转出,借方做什么科目
老师,你好,请问我们公司是当月发放上月工资,请问这样的话我每个月的凭证是只需要做上月的工资计提和发放,还是除了上月发放的工资连本月的也要做?就是说4月份的凭证里面只做3月的计提和发放工资还是连着4月的计提工资一起都要做?
收有关单位对我们开具的机械密封的发票,我需要税收编码这个怎么查
老师,麻烦问下会计法里关于账套规定,您能帮我发下吗
老师个独企业,人员信息采集填加成功报送不上去,提示到大厅变什么,但是在厅说没有什么变更的,说采集的的问题
请问办公室新装修,支付的装修费家具费分别计入什么科目怎么做分录
老师,给提供一个因为我们购买木材树枝,由于未妥善管理保管下雨等导致发霉变质,无法对外销售、只能作废处理的情况说明?应该计入什么科目?
供应商找的运输公司,运输费他们帮我们垫付,但因注册平台是他们公司名字。只能开他们发票,像这样情况。我们怎么获得我们需要支付给他们运费发票?
银行手续费汇算清缴时需要纳税调增吗?
老师好!请问个税申报有关政策可扣除内容,比如低收入人群扣除6万等,在申报APP中如何反映,课上没看到。
这个电脑按3年折旧
这个按9%这个,是不是还是人参形态
不是委托加工,委托加工是主要原材料是委托方提供