同学你好 借银行 贷营业外收入 这个是最简单的做法
收到厂房拆迁款怎么做账
老师 您好 请问厂房拆迁收到的赔偿款要冲掉之前的装修费用怎么做账呢?
老师好,这个厂房拆迁,得到1000万拆迁款 这个这么做账
请问老师,厂房拆迁,收到拆迁赔偿款需要交哪些税啊?
企业园区拆迁 收到拆迁款怎么做账
老师,我差额开票与我取得的分包发票类型没有关系吧,就是取得专票普票都可以扣除是吧
看样子差额不是一般的麻烦
项目经理的对应到项目差额扣除,办公室再分摊到项目对应扣除,但是申报个税是一起申报的,这样税务局能知道我差额和申报数据一致这没有吗这个差额头大,
那如果选择差额征收是不是开出去和开进来发票都要要求把项目填好,要不然也对应不上,老师那如果有多个项目劳务成本出去,自己工资差额部分扣除,扣除到那个项目都可以吗?还是怎么扣除啊,比如有3个项目,各项目有2个项目经理,还有办公室人员工资
老师,那个差额开票,已经差额过的部分是不是在开票系统就会自动重复选择不了了比如1月填了差额发票号码,2月如果重复填了会提示吗?
老师,销售人员领用样品推广,想问收入按公允还是成本
老师,是销售人员领用样品推广
老师当月没有收到工程款,但收到分包发票了,等下个月收到工程款开票的时候可以差额上个月的分包发票部分吗
老师,差额征税差额开票是不是必须要把项目对应上,不能A项目差额B项目啊
老师没收进来发票就不能差额抵扣了,那是不是开票还是按差额税率5%开票啊
那也要交企业所得税
对的,需要缴纳所得税的
但政府部门说不用交
那就进入专项应付款。这样支出的时候冲减专项应付款,这个不交
能把我收到时的分录和支出的分录发我吗?
借银行 贷专项应付款 借专项应付款 贷银行存款