你好,是你认为期初余额不对是吗?
老师,您好,请问一下,税务局填写资产负债表的时候,发现系统上的年初余额不对,这个改呢?之前也不是我报的
报季报时,发现资产负债表打开就有一列年初余额,这数字既不是上季度的起初数,也不是年初数,我填写资产负债表时是按照系统自带出来的期初数填,还是按照我自己的资产负债表表上的年初数填写
请问老师我税务报表的资产负债表年初余额和会计上的资产负债表年初余额不一致,可以在这次做税务12月份季报时改正过来吗?
老师资产负债表税务局填报,上年年末余额是按照系统生成的填吗?还是按照自己做的财务报表填写上年年末余额,因为负债那边有个上年年末余额,电子税务局自己出来的数,跟我财务报表数不一样
老师,前面那个会计报季报的时候第一季度资产负债表年初数填的跟账上资产负债表不一致,但是最后当季度那个合计数是对的,第二季度系统自动带过来的年初数我也没管因为没发现也就那么报了,这第第三季度我发现了,我能把年初数强行改过来吗?
老师,我遇到一个建材公司主营业务成本有销售白灰和运费,24年10月,12月做了暂估白灰运费入账,同时结转成本了,25年1月份有了进项白灰跟运费的单据,暂估的多,这个分录怎么做?企业所得税汇算清缴受影响吗?1月份做冲销暂估,24年的报表会改变吗?
增值税申报对比不符,现在不能开票怎么搞
印花税,实收资本时交,另在业务发生签合同时也交,这不是重复交了吗?
请问老师,化工行业的会计好做吗?公司是做调和油的
老师,24年暂估14万,分录:借库存商品贷应付账款 25年3月收到发票,借应付账款贷库存商品?
计提工资中,为什么个税和代扣代缴的社保都要计入应付职工薪酬里。这些不都是要从员工中收回的吗?计入了应付职工薪酬里,那不就导致主营业务成本多出了两笔款项了吗?
老师好,若月末销项税额2000 进项税额500 直接做的分录如下:计提增值税 借:应交增值税-销项税额2000 贷:应交增值税-进项税额500 贷:应交增值税-转出未交增值税1500 借:应交增值税-转出未交增值税1500 贷:应交税费-未交增值税1500
东莞买房,不是满五唯一的情况下,117平,实际成交价80万算,业主购买价100万,假设业主有2套,3套情况下,买卖方各自需要交多少税。
其他债权投资信用减值损失到底影响不影响摊余成本
老师,请问如果是公司的职工报销机票费,可以吗?可以税前列支吗?
就是填写资产负债表的时候有年初余额是系统自己带出来的,这个数据不对
你好,这个你只能先按照系统里带出来的先申报,如果要修改,需要去税务大厅修改的