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老师,给员工购买意外保险,这个月没有收到发票,我写的会计分录是借应付职工薪酬,贷银行存款,但是资产负债表不平,正好是这个分录的金额?这种情况我该怎么处理?

2020-10-19 14:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-19 14:06

你好    补计提 :借管理费用-福利费 贷应付职工薪酬-福利费     

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快账用户6653 追问 2020-10-19 14:07

但是这个月并没有收到发票,那下个月收到发票我该怎么处理?

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快账用户6653 追问 2020-10-19 14:07

这个月这样做了,下个月收到的发票,我插回这个月?

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齐红老师 解答 2020-10-19 14:10

你好    收到发票没有差异金额直接附凭证后面 。收到发票不单独做分录 。    

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你好    补计提 :借管理费用-福利费 贷应付职工薪酬-福利费     
2020-10-19
你好,职工社保在计提的时候,单位部分的计提分录,借:管理费用-社保,贷:应付职工薪酬-单位社保。 支付的时候分录,借:应付职工薪酬-单位社保、其他应收款-个人社保,贷:银行存款。 发工资时,借:应付职工薪酬-工资,贷:其他应收款-个人社保。
2020-10-05
您好,个人部分保险,借应付职工薪酬~工资,贷其他应付款~社保公积金。
2020-10-05
你好;    和你员工一样的做  ;分录都是一样的; 你工资 有做工资表 ;报个税了吗  
2023-03-30
你收到的话,借银行存款,贷其他应付款员工的姓名,然后给这个员工的时候就借其他应付款贷,银行存款这个账就平了,其实你只是过渡一下,而且这个钱也是不,需要申报个税工资的。
2022-02-14
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