您好,同学,分为以下几种情况: (1)如果购销合同中只有不含税金额,以不含税金额作为印花税的计税依据; (2)如果购销合同中既有不含税金额又有增值税金额,且分别记载的,以不含税金额作为印花税的计税依据; (3)如果购销合同所载金额中包含增值税金额,但未分别记载的,以合同所载金额(即含税金额)作为印花税的计税依据。
#提问#老师,印花税是按照不含税金额缴纳还是按合同金额呢?
老师您好!合同里标明了不含增值税金额的是不是按不含税金额缴纳印花税?没标明的是不是按合同额缴纳印花税?还是标明没标明的都按合同额缴纳印花税?
印花税缴纳按照合同金额还是按照合同的不含税金额进行缴纳
合同印花税按理是按照不含增值税金额纳税的,我们签合同里是已经注明了不含税金额,当月缴纳印花税是按照合同的不含税金额缴纳,现在有个合同,签的时候是按5%的增值税注明了不含税金额,结果该合同开发票时增值税税额为0(国家免税),请问该合同我缴纳合同印花税还是按照合同注明的不含税金额纳税吗?
请问下老师,印花税是按着不含税金额缴纳,还是要按着合同额缴纳印花税
合伙人A B两人交经营所得个税的会计分录怎么做?谢谢
季报里面如果预交所得税,,可以跨月做所得税分录吗?
农业行业多开发票,开的是个人,税务查账会有风险吗
装订凭证的时候报销款管理费用没有附发票可以吗?
老师,老板为规避为4名员工缴纳社保,用其中一个人的身份证注册个体工商户劳务中心,为本单位开具劳务费发票,这样算虚开普通发票还是改变业务性质?
老板,我觉得您肯定是能看到我发的消息。我面试的时候确实你说的是工资3200,月休我记得好像是4天。您这生意做的也挺大的,没必要克扣员工这点工资吧。这样发合适吗 ?@董孝彬老师
老师 这两题不会麻烦讲解一下
老师,小规模纳税人给无业务往来的客户开票,应该怎么算加多少钱
比如,个体户交了经营所得个税,怎样做会计分录?
像我这种情况确定能享受免征一个点增值税?我是去年12月份开具20万专票,其实客户要的是普票,弄错了,2025年1月份就开具红字发票专票20万,又开具普票20万,第一季度老板又开具普票20万,现在第一季度就是专票红字20万,普票40万,可以享受普票免征一个点增值税?
好的,谢谢老师!
不用客气,请帮老师点击五星好评!