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请问小规模季度增值税申报,原税率3%,减免后税率1%,填写增值税申报表差额的2%应该如何填列呢?

2020-10-18 14:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-18 14:16

你好 你们需要交增值税的吗

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快账用户8843 追问 2020-10-18 14:17

三季度累计开票不到十万元,免税。但是我们开的是专票

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齐红老师 解答 2020-10-18 14:21

专票不能免增值税的减免的2%在主表应纳税减征额和减免表里面填写。

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快账用户8843 追问 2020-10-18 14:22

2%的金额应该怎样算呢

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齐红老师 解答 2020-10-18 14:26

你好 用不含税销售额*2%

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你好 你们需要交增值税的吗
2020-10-18
你是全部开具的专用发票,还是普通发票?还是说部分开具的专用发票、部分开具的普通发票呢?决定你如何申报
2021-01-17
你好,按照1万填写不含税销售额的
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