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问题一税盘每年280元,付的时候记入减免税款,那报税抵扣了,账务还要处理吗? 问题二这个280需要勾选认证吧,认证完申报表怎么填啊?我知道减免表要填,其他表尼

2020-10-17 20:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-10-17 20:11

同学你好 问题一税盘每年280元,付的时候记入减免税款,那报税抵扣了,账务还要处理吗?——报税抵扣了,是需要做账务处理的; 问题二这个280需要勾选认证吧,认证完申报表怎么填啊?我知道减免表要填,其他表尼——这个不需要勾选认证;直接填附表四,减免税明细表,主表第23行;

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同学你好 问题一税盘每年280元,付的时候记入减免税款,那报税抵扣了,账务还要处理吗?——报税抵扣了,是需要做账务处理的; 问题二这个280需要勾选认证吧,认证完申报表怎么填啊?我知道减免表要填,其他表尼——这个不需要勾选认证;直接填附表四,减免税明细表,主表第23行;
2020-10-17
第一次认证的发票几月份确认签字的
2020-05-07
1.这个单独的 我要办税证明开具下面去下载,2 重复做科目不变数值是负数冲掉借xx 负数 进项税额 负数,贷应付账款 负数 3 。借应收 负数贷主营业务收入 负数,销项税额 负数,4 需要取得对方红字发票这个,你叫对方给2联你们,8月做借库存商品 负数 贷应付账款 负数进项税额转出,不需要调整 红字信息表没有开错话,不需要调整后续取得红字发票和红字信息表一起贴后面5 。
2020-09-17
我再10月份的账务处理中把这个减免280的增值税做到账上,调整增值税,然后负数冲掉附加税的差额呢,这样处理的话月末正常结转损益, 这个就可以,不跨年可以这样,
2020-10-11
去年,做进项税额进项,今年做进项税额
2021-04-10
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