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老师,我公司是小规模汽车租赁公司,公司七月份购进车辆的发票弄丢了,还没进账,现在又要申报增值税了,怎么办啊

2020-10-16 17:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-16 17:41

同学你好 这个是专票丢了没?用复印件就行了

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快账用户8850 追问 2020-10-16 17:46

我也不太清楚是专票还是普票,老板没跟我说,两者有区别吗,就要复印件就行了吗,其他还要什么吗

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齐红老师 解答 2020-10-16 17:57

你们是小规模这个是机动车发票不能抵扣,直接复印件

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快账用户8850 追问 2020-10-16 19:26

就是有复印件就行了吗,那那个怎么做申报

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快账用户8850 追问 2020-10-16 20:01

老师,我公司上个季度开了十万的票,要开十万票的票回来冲的吗

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齐红老师 解答 2020-10-16 20:44

复印件和完税凭证就可以了, 2.为什么冲

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快账用户8850 追问 2020-10-16 20:47

没有完税凭证可以吗,现在连复印件都还没拿到。2是我老板这样问我,问得我好蒙,我说不可能开出多少票就要拿多少票回来,他说好多人都说要

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齐红老师 解答 2020-10-16 20:51

2.这个不可能长期这样做,最好按照实际的来做 1.也行

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齐红老师 解答 2020-10-16 20:52

接着回答1的 也可以,但是税局来查账的时候没有发票要调增

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快账用户8850 追问 2020-10-16 20:56

为什么要调增,这是什么意思,还有平时做账的凭证一定要打印出来的吗

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齐红老师 解答 2020-10-16 21:03

因为你发票丢了哦

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认证发票环节 你公司收到一张包含 5 辆车的机动车专用发票,需要先对这张发票进行认证。在认证平台上,将整张发票进行认证操作,这是确保发票信息能够正常进入增值税抵扣系统的第一步。认证后的发票信息会包含可抵扣的进项税额总额等相关数据。 填写增值税申报表 进项税额转出处理未销售车辆部分: 在增值税申报表附表二(本期进项税额明细)中,先将整张发票认证通过的进项税额填写在 “认证相符的增值税专用发票” 栏次。 对于未销售的 4 辆车对应的进项税额,需要在 “进项税额转出额” 部分进行转出处理。计算未销售车辆对应的进项税额可以通过发票上的税额按车辆数量比例进行划分。例如,假设整张发票税额为 50000 元,5 辆车平均分摊税额,每辆车对应的税额为 10000 元。那么对于未销售的 4 辆车,需要转出的进项税额为 40000 元,在 “进项税额转出额 - 免税项目用”(这里假设未销售车辆暂不抵扣,类似免税情况的处理方式)或其他合适的进项税额转出栏位填写 40000 元。 正常申报已销售车辆部分的进项税额: 已销售的 1 辆车对应的进项税额 10000 元,按照正常的进项税额申报流程,在计算应纳税额时可以进行抵扣。这部分进项税额会参与到增值税一般纳税人申报表主表的 “进项税额” 栏目的计算中,从而减少当期应纳税额。
2024-12-05
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