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老师,我们公司刚成立现在还没有金税盘,之前有货款记在预付账款科目,本月预付账款的发票已经开过来了了 那么发票要入账么 借库存商品贷预付账款? 还是发票先存放好,等买了金税盘认证发票后,再进行入账呢?

2020-10-16 15:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-16 15:36

如果有销售商品 需要结转成本 则需要先入账 借库存 应交税费-待认证进项税 贷预付账款

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快账用户2620 追问 2020-10-16 15:39

老师,那如果是设计费,没有成本的呢

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齐红老师 解答 2020-10-16 15:46

那就等有了税盘在做账吧   毕竟没有税盘   就没有销项(一般都不做无票收入的)

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快账用户2620 追问 2020-10-16 15:47

那如果发票放到跨年了还没有卖税盘怎么办

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齐红老师 解答 2020-10-16 15:50

时间跨越太久  还是建议做账 收到的是专票    同上  (库存商品 改成管理费用或者其他相关科目) 普票的话    就不需要价税分离了  

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如果有销售商品 需要结转成本 则需要先入账 借库存 应交税费-待认证进项税 贷预付账款
2020-10-16
预付账款 挂预付账款下面这个
2020-10-31
你好;  破损到时 意思对方会红冲发票; 冲你的成本  ;  让你少支付的话  就这样做账即可    ; 你进项税是全部抵扣了哇   
2022-09-02
同学,你好,分录是对的呢
2021-06-29
同学你好 这两种都可以,预收的情况下可以不做暂估
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