同学你好 1.可以在一张发票上开 2.不用
老师您好!差额征税的劳务派遣服务开票:是开2张票,劳务派遣公司的管理费部分开税率5%的发票、税额显示为不含税金额*5%(可以选择开专票也可以选择开普票);工资社保部分不需要纳税,开具税率5%的发票、税额显示为不含税金额*5%(只能开普票)。这种开票方式可以吗?
某安保公司,安保费用21000(18240安保人员费用+2760服务) 差额征税,差额开票,是一开张发票,税率5%。开一张的我知道,包括备注栏自动生成差额征税18240(含税),扣除额填写18240(含税),价稅合计21000,税款131.43。 可以选择差额征税,全额开票,是开两张发票吗?如何可以开,又是如何开具?
1.人力资源外包公司一般纳税人开票方式可以选择以收到的全部价款(包含代发的员工工资跟社保)开具专票6%的吗? 2.到时候我的代发工资这一块员工不开票给我,怎么计算我的进项税?(需要凭票计算进项税吗?) 3.人资资源外包公司需要备案吗?
1.人力资源外包公司一般纳税人开票方式可以选择以收到的全部价款扣除代发的员工工资跟社保等开具专票5%(差额征收)+代发的开具5%普票吗? 还是可以在一张专票上开具差额征收? 2.选择差额征收需要备案吗?
劳务公司开具发票,选择差额征收,请问代扣代缴的工资、社保、服务费,要分开在发票上显示吗?工资开具的金额是应发的还是实发的,社保开具的金额是缴款合计数还是单位部分的?
老师,小规模纳税人给无业务往来的客户开票,应该怎么算加多少钱
比如,个体户交了经营所得个税,怎样做会计分录?
像我这种情况确定能享受免征一个点增值税?我是去年12月份开具20万专票,其实客户要的是普票,弄错了,2025年1月份就开具红字发票专票20万,又开具普票20万,第一季度老板又开具普票20万,现在第一季度就是专票红字20万,普票40万,可以享受普票免征一个点增值税?
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假如,2024年年经营所得应纳税所得额是100万,而发放到手里的应发工资才15万,为什么要以100万为基数来报经营所得,而不以15万—6万生计费—专项扣除—专项附加扣除为基数报经营所得个税?
公司要求提供身份证号信息,手机号信息,支付账号信息。说需要和云账户核对一致才能打款。公司:你提供信息给我们,然后绑定云账户,我们需要和云账户核对一致才能打款。公司:云账户是第三方平台是帮公司代发的我需要你的姓名,手机号,身份证账号,支付宝号去在登记做工资表。我有点儿不太明白,请问我这个公司是骗子吗?他网上的
老师第一季度的印花税在四月做账还是三月末做账,老师印花税的计税依据用什么好
第一季度,普票开具40万,红字发票专票开具20万,这个第一季度,增值税还能享受30万免增值税的优惠,第一季度开了40万普票,红字专票20万
老师你好,我这边是个体户,别的公司给提供材料,我们这边给焊接到一起,焊接会用到我们自己的材料焊条,氩气,我该怎么做分录,成本结转都怎么做
请问2023年12月报名的,发的书,应该听哪个老师的课?
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如果不选择差额征收,开票的时候需要备注代发工资跟社保这一块吗?怎么备注?
对的,备注栏写扣除成本金额带着你的资质去税局备案