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Q

老师好!请问库存商品是负数。怎么结转才能平呢??? 我的原分录:借:主营业务成本 -100 贷:库存商品 -100

2020-10-15 16:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-15 16:11

你是不是之前多结转了成本哦 你这个分录,是增加库存商品啊

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快账用户6902 追问 2020-10-15 16:13

不太懂,老师

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快账用户6902 追问 2020-10-15 16:15

现在就是希望库存商品是平的,不知道怎么结转的,老师

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齐红老师 解答 2020-10-15 16:15

你现在负数余额 是多少

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快账用户6902 追问 2020-10-15 16:57

老师,负的3021

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齐红老师 解答 2020-10-15 16:57

你付的余额是3021,那就不是上面那你分录造成的了,要看具体形成原因的

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快账用户6902 追问 2020-10-15 16:59

老师,我的这个负数就是我结转成本的金额。如果删除我结转的分录,就正常了,是这意思

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齐红老师 解答 2020-10-15 17:00

你如果是多结转了,你反冲就可以的

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快账用户6902 追问 2020-10-15 17:00

意思我上月份库存商品就是负数,我试了一下,把我结转的分录删除,那就正常了。

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齐红老师 解答 2020-10-15 17:00

那就是上月结转成本的原因

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快账用户6902 追问 2020-10-15 17:07

嗯。所以,老师,我怎么冲红??我电脑没红色的,

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齐红老师 解答 2020-10-15 17:38

借:库存商品 借:主营业务成本  负数

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快账用户6902 追问 2020-10-15 17:42

好的,老师!

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齐红老师 解答 2020-10-16 10:28

好的,客气,帮到你就好

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你是不是之前多结转了成本哦 你这个分录,是增加库存商品啊
2020-10-15
同学您好,直接按照第一组分录做即可。
2021-09-06
6月多结转成本或者7月有退货
2023-07-23
你好 取得库存商品暂估发票 借:应付账款-暂估 ,  贷:库存商品 根据发票入账 借:库存商品,贷:应付账款 如果之前结转的成本金额有错误,需要做相应的调整 费用的发票(费用之前暂估,贷方应当是应付账款-暂估科目,而不是库存现金) 借:应付账款-暂估 ,  贷:管理费用 借:管理费用-业务招待费,贷:库存现金
2020-12-04
是的,就是你那样做的
2023-05-30
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