你好,看本期应补(退)税额这个项目有金额才缴税
申报表主表第22栏“本期应补(退)税额”,服务、不动产和无形资产本期数为-2854. 99元。请确认“服务、不动产和无形资产”列第20栏“应纳税额合计”是否大于等于主表21栏。
申报表主表第22栏“本期应补(退)税额”,服务、不动产和无形资产本期数为-270.00元。请确认“服务、不动产和无形资产”列第20栏“应纳税额合计”是否大于等于主表21栏。
老师,公司延期申报预缴了增值税,本期申报28栏填写后,应补退税额为负数。那附加税是按0申报,应补退税额为0,还是计税依据为0,预缴栏次填写预缴的附加税,应补退税额为负数?
增值税申报表第21栏本期预缴税额1427.13元.是要交吗?22栏本期应补(退)税额是0
老师,小微企业代开的专票,已经缴过税款了,那在填增值税申报表的时候,是不是代开专票的预缴税款应该填在第21栏,本期预缴税款额这一栏。
老师,一个亲戚想注册公司,想让父亲当法人,他已经七十五岁了,可以么?
老师上个季度多交了49的所得税,这个季度需要交6722的所得税,可以更正申报吗?这个少交49吗
股东分红,公司代扣代缴个人所得税,这个需要计提吗?
老师问一下,小规模纳税人第一季度一点有利润,以前年度亏损,个人所得税怎么处理才能不交税,利润表上怎么填?利润表上没有以前年度亏损调整,在电子税务局里有以前年度亏损调整,但数学填不进,正常填下来就要交税了,请问怎么处理?
计提所得税费用怎么计提
上月采购发票有红冲的,但是季度计算印花税的时候忘记剪掉了红冲的这部分了,下个季度可以把红冲的发票剪掉再算所得税吗
季度财务报表发现过了申报期还能改吗
老师,现在个体工商户的税务登记是要去税务大厅办理吗
个人独资企业的投资人缴纳的是生产经营所得 不需要报个税 给她缴纳的社保需要在个税系统里申报吗 就是工资零 社保安缴纳的数据填报 需要报吗
老师,您好总分支机构汇总申报企业所得税,总机构填分配表,里面的职工薪酬,资产总额,从哪里取数