您好,同学,收到发票后计入管理费用-福利费科目,只要分不清具体每个人分多少福利就可以定义为集体福利,不需要缴纳个税。
老师,中秋节单位京东购买了一批月饼发给员工,收到发票后需要怎么做会计分录呢?还有就是怎么才能不需要做成不交个税的
本月收到生育津贴后一次性全部发给员工 会计分录为借:其他应付 贷:银行存款。后续几个月开始计提其他人与该员工工资,在发放的时候不需要发她了,那么应付职工薪酬就与银行存款不平了。分录是怎么做呢
老师,我们老板有个公司,主要我做劳务,这个工地人员工资,不是每月都发,这些人需要申报个税吗,是不是只有发了工资才能做成本,但是工资一般到年底才发,我看之前财务是计提了工资,做的应付职工薪酬,做成本的话怎么做分录
老师,A单位与B单位签订联合人才共享协议,意思就是说A单位做研发实验,需要从B单位雇一批人来,这些人在B单位发工资交社保,在A单位兼职,共有五个人,工资三千到五千不等,我在A单位任职,给这些人按工资薪金交个税,现在A单位做实验政府要来验收,财务专家说这部分人按工资薪金交个税不行,必须按劳务费才能计入到这个项目支出,还要开发票,问题是这些人从2022年开始就一直按工资薪金交个税,现在怎么开发票,怎么按照财务专家意思改呢
请问,小规模不到三十万不交增值税,当初收入里面的增值税,怎么做分录
老师你好:社保单位和个人都由单位来承担!个人不承担社保,账务处理和会计分录怎么做? 汇算清缴社保费用大于工资薪金有问题吗?
合同,还有三流,三流是指哪些资料
员工付给工人200元劳务费,工人辞职不干了,员工报销,没有发票可以吗?
企业反向开票,产生的税费可以直接入营业税金科目吗?
老师,电子税务局那里能查到我这一年交了多少税吗?
小规模纳税人和一般纳税人在注册的哪个过程区分?
老师 我有一张海关进口专用缴款书上面完税价格是573576 但是付款的时候是付了584584 拿着缴款书我入账的时候是待应付账款贷方——海外573576 支付的时候 我是应付账款借方——海外 584584 那这样的话 我应付借款借方就是有余额11008 请问老师这借方的11008 我该怎么消掉呢
增值税零申报,那发票也要勾选统计吗
采购商品,收到赠品,没开发票,怎么做账
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职工福利费的进项税需要转出来 这个分录要怎么做呢
借:管理费用-职工福利费 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)