你好 借:管理费用,制造费用等 增值税 贷:其他应付款---老板 然后 借:其他应付款---老板 贷:银行存款
一般纳税人轧花厂,老板垫付的车间线路改造费用,现取得发票从公帐给老板报销付款,会计分录如何做?
2.A公司为增值税一般纳税人,不动产、动产适用的增值税税率分别为9%、13%。2019年A公司建造一个生产车间,包括厂房和一条生产线两个单项工程。厂房造价为130万元,生产线安装费用为50万元。A公司采用出包方式出包给甲公司。2019年有关资料如下: 资料一:3月10日预付厂房工程款100万元。3月20日购入生产线各种设备,价款为580万元,增值税为75.4万元,运杂费5万元(不考虑运费增值税抵扣的因素),款项已通过银行存款支付。 资料二:4月10日在建工程发生的管理费、征地费、临时设施费、公证费、监理费等共计15万元,以银行存款支付(假设不考虑增值税)。4月16日将生产线的设备交付建造承包商建造安装。 资料三:5月10日,结算全部工程款项,取得建造厂房的增值税专用发票,不含税价款为130万元,增值税额为11.7万元,差额以银行存款支付;取得生产线安装增值税专用发票,不含税价款50万元,增值税额为6.5万元,款项通过银行存款支付。5月31日厂房与生产线进行负荷联合试车发生的费用为10万元,试车形成的副产品对外销售价款为5万元,均通过银行存款结算(假设不考虑增值税)。 资
老师,请问以公司名义买的车,贷款100万,分期付款,分期手续费是9万,分期36个月,每个月手续费是2500,每月还贷款31000(28500+2500),从老板的信用卡上还的,从2019年开始还贷款的,到2021年已全部还清,会计分录:借:其他应付款28500 财务费用2500,贷:银行存款31000,我现在汇算2021年度企业所得税,由于手续费一直没取得发票,2021年度的财务费用我要纳税调增,那么2019年和2020年的财务费用我该如何处理?
(11)12月10日,以银行存款偿还前欠天帆钢材销售公司货款。(12)12月10日,各车间、部门领用材料如下:车间生产202车床领用钢坯15千克,领用钢板1400千克车间生产303车床领用钢坯100千克,领用钢板1200千克基本生产车一般耗用钢板400千克;厂部一般耗用钢板200千克。钢坯单位成本为10元,钢板单位成本为60元(13)12月10日,从银行存款中提取现金144070元,用于发放上月工资。(14)12月10日,发放上月工资144070元(15)12月11日,分配本月工资费用142560元,其中:分配计202车床产品成本的工资费用为52600元,分配计入303车床的工资费用为39400元,车间管理人员的工资费用为11360元,管理人员的工资费用为39200元(1)12月12日,以银行存款向天德报刊发行公司预付2020年上半年报刊费30元,取得增值税专用发票,上列税率为9%,税额324元(17)12月13日,以银行存款支付本月电费,取得增值税专用发票,上列电费596元,增值税税额539.64元,经分配:应由产品生产成本负担2536元,由行政管理部门负
A公司为增值税一般纳税人,不动产、动产适用的增值税税率分别为9%、13%。2019年A公司建造一个生产车间,包括厂房和一条生产线两个单项工程,厂房造价为130万元,生产线安装费用为50万元。A公司采用出包方式出包给甲公司,2020年有关资料如下: (1) 1月10日,预付厂房工程款100万元。 (2) 2月10日,购入生产线各种设备,价款为580万元,增值税为75.4万元,运杂费5 万元 (不考虑运费增值税抵扣的因素),款项已支付; (3) 3月10日,在建工程发生的管理费、征地费、临时设施费、公证费、监理费等共计15万元,以银行存款支付(假设不考虑增值税)。 (4) 4月16日,将生产线的设备交付建造承包商建造安装。 (5) 5月31日,结算全部工程款项,取得建造厂房的増值税专用发票,不含税价款为130万元,增值税额为11.7万元,差额以银行存款支付;取得生产线安装增值税专用发票,不含税价款5 0万元,增值税额为6.5万元,款项通过银行支付。厂房、生产线达到预定可使用状态,并交付使用。 求会计分录
老师你好,账务交接,需要交接什么内容啊
电影公司,收到300万,合同是投资和宣传费用,还需要给他们开发票,这个怎么做账和开发票呢
请教一下,货物的征税率是9%,退税率也是9%,进项发票开了13%,只能退9%吗?认证需要怎么操作?
材料入库温控器1997个,排水管1997个。生产领用排水管1500个,温控器1500个,生产车间耗用排水管10个,期初排水管100个,温控器200个,期初材料成本差异借方余额4000,发出材料怎么核算?
境内发货人是出口生产公司。生产销售单位是供应商。视同自产的可以退税?
老师你好,账务交接,个税的是不是只要登录密码就可以了
老师,以前老板有饮料、汉堡、装修,但老板觉得一个人风险太大了,只留汉堡,老板想要把以前的其他板块分给其他股东,他分点钱,老板希望表面公平公正,其实背后帮他,但表面不要做得很明显,老板说要分家算利润 请问如何分家算?
老师,差额征收差额开票,直接根据开出的发票确认税额,然后扣除的根据取得的发票直接做成本就可以如果是差额征收全额开票,根据开出发票确认税额,然后要根据扣除部分做销项税额抵减,对吗
老师,25年中级财管和23年比变化大么?
如果这个题目改成“一般纳税人”,那入账成本应该是101对吗?
这么做太复杂了吧?能不能直接做 借:制造费用 贷:银行存款
你好,如果当月的,那么是可以的,直接这样做就可以的
是当月取得发票,当月从公帐上打的钱 ,谢谢老师
不客气 亲,满意请给五星好评哦 b( ̄▽ ̄)d