你好,是进项所有税点总额和销项所有税点总额抵扣
老师,一般纳税人取得的专用发票,进项13个点的,只能和我开的销项13个点的抵扣吗?还是进项所有税点总额和销项所有税点总额抵扣!
一般纳税人,开销售发票普票13个点,我们能和进项发票做抵扣吗
老师,请问一般纳税人开普通发票13%个点,和普通发票3%个点,是不是13%个点才能抵扣进项,3%个点能开能抵吗?
一般纳税人一月里开了13个点的专用发票,也开了3个点的专票,有进项发票进入,3个点的专票能享受进项票的抵扣吗?
公司是一般纳税人,销售发票开出的9个点的工程项目款,进项是13个点的,这13个点的专票能抵扣吗
老师,我遇到一个建材公司主营业务成本有销售白灰和运费,24年10月,12月做了暂估白灰运费入账,同时结转成本了,25年1月份有了进项白灰跟运费的单据,暂估的多,这个分录怎么做?企业所得税汇算清缴受影响吗?1月份做冲销暂估,24年的报表会改变吗?
增值税申报对比不符,现在不能开票怎么搞
印花税,实收资本时交,另在业务发生签合同时也交,这不是重复交了吗?
请问老师,化工行业的会计好做吗?公司是做调和油的
老师,24年暂估14万,分录:借库存商品贷应付账款 25年3月收到发票,借应付账款贷库存商品?
计提工资中,为什么个税和代扣代缴的社保都要计入应付职工薪酬里。这些不都是要从员工中收回的吗?计入了应付职工薪酬里,那不就导致主营业务成本多出了两笔款项了吗?
老师好,若月末销项税额2000 进项税额500 直接做的分录如下:计提增值税 借:应交增值税-销项税额2000 贷:应交增值税-进项税额500 贷:应交增值税-转出未交增值税1500 借:应交增值税-转出未交增值税1500 贷:应交税费-未交增值税1500
东莞买房,不是满五唯一的情况下,117平,实际成交价80万算,业主购买价100万,假设业主有2套,3套情况下,买卖方各自需要交多少税。
其他债权投资信用减值损失到底影响不影响摊余成本
老师,请问如果是公司的职工报销机票费,可以吗?可以税前列支吗?
好的,专票就是汇总抵扣是吧,不用分税点,谢谢老师
是的,主要看进项、销项的税额,不看税率的
老师,那我这个月进项100销项80剩下的进项20是下月留抵吗?那要是销项100进项80那剩下的销项20就是要交增值税的是吗?
对的,当期进项多就留抵,当期销项多就缴纳增值税