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我们是建筑安装公司(小规模),甲方把工地工人工资给我们,有我们给工人(不是我公司员工)发放,这个账怎么走?

2020-10-14 15:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-14 15:06

你好!你收到的时候计入借银行存款 贷其他应付款 支付的时候,做相反的分录。

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快账用户8020 追问 2020-10-14 15:23

我们给甲方开有发票(只开的安装费),款回来时,借银存 贷应收。。。是不是款回来时要分一下,应收多少,其他应付多少?

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齐红老师 解答 2020-10-14 15:23

你好!是的。如果按你说的那样,确实是要分

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快账用户8020 追问 2020-10-14 15:42

请问一下这个延期是延期到什么时候,延期到期了怎么处理

请问一下这个延期是延期到什么时候,延期到期了怎么处理
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齐红老师 解答 2020-10-14 15:47

你好!我之前问的是到下一年年初的时候。

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快账用户8020 追问 2020-10-14 15:48

那如果延期到期了该怎么处理

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齐红老师 解答 2020-10-14 15:51

你好!税务局会一次扣缴的

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快账用户8020 追问 2020-10-14 15:55

会有滞纳金吗

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齐红老师 解答 2020-10-14 16:05

你好!不会的,这个没有滞纳金

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快账用户8020 追问 2020-10-14 19:25

季初从业人数必须等于上期季末从业人数,请先更正之前属期申报表,这种怎么处理

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齐红老师 解答 2020-10-14 19:33

你好!你是本季度季度初填错了,你看下上季度申报的数据是多少

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快账用户8020 追问 2020-10-14 20:07

我们是做民宿的,六号那天稽核底表的数据为借方房费收入3449元,酒吧收入1020元,贷方为现金退款451元,微信支付宝收入共1920元,请问这个怎么做分录啊?

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齐红老师 解答 2020-10-15 08:45

你好!你的2个收入,直接借银行存款等 贷主营业务收入—房费收入 酒吧收入 应交税费—应交增值税 至于现金退款需要看是因为什么原因而退,之前收到的时候如何做的分录 **支付报收入也要看是什么类型,也就是做了什么业务的收入

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你好!你收到的时候计入借银行存款 贷其他应付款 支付的时候,做相反的分录。
2020-10-14
你好 ;   你开票出去 :借     应收账款贷主营业务收入;  应交税费-应交增值税;  你们收到 发票 :借 工程施工- 合同成本-材料费 -人工费  -机械使用费等贷 银行存款   或者应付账款  
2021-11-10
你好,建筑服务,建筑劳务开这个。
2022-12-12
您好 借:工程施工 80 贷:应付职工薪酬 80 借:应付职工薪酬 80 贷:应收账款 80
2021-06-18
您好,意思就是说,超出的也不申报?
2023-01-14
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