这个公司交,借营业外支出 贷应交个人所得税 交的时候做借应交个人所得税 贷银行 ,
老师好,请教一下,这个月工资发放完,个调税也代扣代缴了,事后老板说个调税由公司承担,那么退回个调税的钱款怎样做分录呢?谢谢
老师,请教您下,计提工资时计入费用类科目的金额是包含个人部分代扣的社保公积金和个税的,以后发放时这部分代扣的钱是会收回来的,不需要企业承担,那为什么还要把这笔个人部分的金额也计入公司的费用当中去呢?
某公司为李先生每月发工资6000元。按劳动合同约定,李先生自己承担个人所得税。扣缴个人所得税后,余款发放现金。计算代扣代缴个人所得税并编制发放工资的会计分录。 请老师告诉我这题怎么列式计算,个人所得税的税率和速算扣除数。以及会计分录写法,谢谢老师。请能完整回答我的老师回复我。
老师,公司6月份工资个税申报和实际发放不符怎么调啊?情况是这样:6月份工资在7月初先申报了个税(1万),后来工资表又做了调整(个税9000),最后按调整后的工资表发了工资,但申报的已经扣款没有做调整,现在应该怎么办?是更正申报退税?还是在7月工资表调增减一下啊?
昨天问老板娘工资还有没有变化,她说没有,我就把个税给缴了 然后今天上班她给我说有调整,刚好一个领导昨天扣了30元的个税,今天又把他的工资给降到了5千以下,这个30元的个税公司承担。请这30元怎么做账呢?
今年亏损时借:利润分配-未分配利润贷:本年利润问题本年利润在贷方表示的是今年的盈利,但今年不是亏损的吗,这里的本年利润表示的是什么意思
本期填写的适用3减1政策的本期发生额大于开具的1%征收率增值税发票不含税金额14027.11的2%,请确认填写是否正确,
出口退税申报企业存在未完成的变更事项,不予受理
本期填写的适用3减1政策的本期发生额大于开具的1%征收率增值税发票不含税金额14027.11的2%,请确认填写是否正确,
现金日记账年结需要在空白处划斜线,但是划线不小心把数字也划上了,如何改正
小企业会计准则调以前年度多计入成本
民非企业注册资本金在业务活动表里填吗,如果填填哪里
我想问个问题,12月开的专票,12月交了增值税,如果这张票1月份冲红了,之前交的那些增值税会退吗
年终奖是39001.5,如何避税
金融企业贷款业务的核算流程
这个是补发给员工吧,借应付职工薪酬 工资,贷应交个人所得税之前做这个吧,那这个补发给员工,贷应交个人所得税 负数,贷银行 ,
这个钱款已经交完了,能否直接做分录借:营业外支出 贷:现金
可以,工资表上面还没有扣?可以这样直接做
老师,工资表已经代扣代缴了
借应付职工薪酬 工资,贷应交个人所得税贷银行,之前做这个吗,现在补发了贷应交个人所得税 负数,贷银行,
应交税金-个人所得税的余额现在是零,所以退回的话能否直接做 借:营业外支出 贷:现金
可以,可以, 可以可以
好的 谢谢老师
好,我先回复别的学员了