计提时: 借:工程施工 90000 贷:应付职工薪酬 90000 支付时:借应付职工薪酬 90000 贷:银行存款 90000
请郭老师回答一下我的问题,其他人不要接,接了也请退回
老师好,汇算清缴时调表不调账是什么意思呀?是做完汇算清缴补完税后,还要去修改去年底的报表吗?但是我们不是也要做账的吗?借所得税费用,贷应交税费应交所得税
老师,请问通过其他途径赚的钱,超过五千元需要交个税吗?
种植农产品葡萄,损耗怎么做账务处理呢?
2025年3月注销营业执照,2025年的年报还需要报吗?
老师您好,法人每月往账户转几万做实收资本,实收资本做到账本,需要哪些凭证资料
出口退税问题 请问 EXW有海运提单吗?
请问有什么快速方法可以把整个表的空白部分替换成0 吗
员工退医保费怎么做分录
老师,账面有其他应收款140万,实收资实缴单位,未分配利润是负数,注销时其他应收款跟未分配利润有没有关系?