咨询
Q

老师,7-9月份开了100万发票给对方,对方付款90万,我账务处理是分期确认主营业务收入,本季度确认主营业务收入50万,那么我现在申报小规模增值税申报表中增值税不含税收入本期数是多少?

2020-10-13 15:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-13 15:43

按照发票金额填增值税申报表中增值税不含税收入本期数

头像
快账用户5950 追问 2020-10-13 15:48

那在申报企业所得税时填的主营业务收入是分期确认的主营业务收入与增值税申报时的收入不一致,不是会引起税务局警惕吗?

头像
齐红老师 解答 2020-10-13 16:02

只要符合业务实际就好,所得税收入和增值税销售额没有必须一致的关系

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
按照发票金额填增值税申报表中增值税不含税收入本期数
2020-10-13
之前这个交了增值税就不需要了,如果没有的话需要。你这个无票收入是68-50是吗。
2024-10-09
你好,主营业务收入是按会计准则确认,增值税按税法确认,有差异是正常的
2020-08-06
同学,你增值税,是免税,企业 所得税是根据你们利润表的利润总额
2023-10-20
合理,这个是不一样 ,这个营业外收入指的是增值税,
2020-09-14
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×