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老师们,公司的车购买车险。对公转了14180.66元。收到发票是13280.66元。底下有个小备注。车船税900元。但并没有体现在发票上。这个900元怎么做账?

老师们,公司的车购买车险。对公转了14180.66元。收到发票是13280.66元。底下有个小备注。车船税900元。但并没有体现在发票上。这个900元怎么做账?
2020-10-13 12:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-13 12:19

您好 借:税金及附加-车船税 900 贷:应交税费-车船税 900 借:应交税费-车船税 900 贷:银行存款 900

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快账用户4538 追问 2020-10-13 12:41

老师,那发票上的保险费用做以下分录是否正确 借:管理费用—保险费 贷:银行存款

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齐红老师 解答 2020-10-13 12:43

请问保险费跨年了么

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快账用户4538 追问 2020-10-13 12:47

老师,只看到票不知道在哪里查看是否会跨年。但备注写的税是2020.07-2020.12的车船税。烦请老师指教下。如果是跨年怎么做分录?不是跨怎么做分录?

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齐红老师 解答 2020-10-13 12:48

跨年的话先计入其他应付款 然后按月摊销 不跨年的话 可以您上面这样写分录 看保险合同啊

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快账用户4538 追问 2020-10-13 13:31

老师,看一。一年的。也就是13280.66/12=1106.72元/月 即做以下分录是整正确? 借:其他付款 -保险 13280.66 借:银行存款 13280.66 七月分 借:管理费用—保险费 1106.72 贷:其他就付——保险 1106.72 八月份 借:其他付款 -保险 13280.66 借:银行存款 13280.66 后面每月都是按其他这类型摊销?

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齐红老师 解答 2020-10-13 13:38

后面每月都是按其他这类型摊销 是的

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您好 借:税金及附加-车船税 900 贷:应交税费-车船税 900 借:应交税费-车船税 900 贷:银行存款 900
2020-10-13
你好,学员 借管理费用8015.74 税金及附加360 贷银行存款8375.74
2022-12-04
你好 按发票上保险加备注的合计金额报销 备注栏的车船税记税金及附加科目
2020-04-21
您好,这个的话,是属于你们可以把这个车船税,作为你们的税金及附加的,保险做管理费用
2024-06-19
你好;   保险费发票   下面发票栏 有备注 车船税的金额;  这个是没有单独的发票哈 ; 你正常做账即可; 看发票栏 有车船税金额不     ;你涂了之后 我都看不清楚了   
2023-04-26
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