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我们是制造企业,是一般纳税人,一年偶尔有一两次出口的业务,金额不太大,因国外的客户只需要的是形式发票,即自己制作一份就可提供给海关和客户,那对于企业本身,是否需要单独补开具增值税专用发票做账呢?或是做未开票收入申报纳税呢?

2020-10-13 11:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-10-13 11:55

同学你好 需要的,也可以做未开票收入,但是不能退税

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同学你好 需要的,也可以做未开票收入,但是不能退税
2020-10-13
你好,学员 借银行存款 贷其他应收款
2023-10-24
同学你好,1,出口是免税的,开票给国外客户的形式发票是没有税的,借:应收账款贷:主营业务收入 2,进项发票不做进项认证抵扣做退税勾选认证,拿报关单和进项发票申报出口退税,退税到账 借:银行存款 贷:应收退税款-出口退税
2023-10-24
同学您好!这个如果有折扣其实是扣除成本,比如供应商给你回扣,您之前会计分录借:原材料 应交税费 贷:应付账款,冲掉回扣部分借:原材料 负数 贷:应付账款 负数
2024-05-20
您好,这个是要操作什么呢
2023-11-05
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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