你好!你们发票怎么开的?如果开发票就要确认收入按比例结转成本
我们是装修公司,接的订单都是包給包工头做,工程完工前包工头来要钱什么单据都没有怎么做账?是不是算借支?工程完工后,有一张项目结算清单过来,上面有扣款部分(已付款金额、代垫材料费)、代垫费用、其他扣款项、应扣质保金等,怎么做账?
您好,想问一下就是做园林会计,嗯,他不是放到那个工程施工工程结算吗?最后我放在工程施工,然后等结算的时候,然后再拿结算单过来,然后做工程结算嗯,把那个工程施工所有导到工程结算里面,导的工程结算里面之后,然后再转到应收账款里面,那怎么结转成本呢?成本就是主营业务成本,这块怎么转过去呢?
您好,想问一下就是做园林会计,嗯,他不是放到那个工程施工工程结算吗?最后我放在工程施工,然后等结算的时候,然后再拿结算单过来,然后做工程结算嗯,把那个工程施工所有导到工程结算里面,导的工程结算里面之后,然后再转到应收账款里面,那怎么结转成本呢?成本就是主营业务成本,这块怎么转过去呢?
一般客户都是先交定金,我们再进行装修,所以最开始收到款项时,我做的预收账款,那施工过程中我需要怎么做,还是等装修完了结转 怎么结转,分录是怎么写的 中间过程怎么做,完工后,结转怎么做
老师您好 装修公司收到某个项目工程款,前面收的都是挂的预收账款,完工结算收到最后一笔尾款怎么做账,另外还有质保金要1年以后才能给
24年单位工程至今未结束一直未开发票,若还未取得发票可5年内调增?
出口企业必须收汇后才能退税吗?收汇在外汇管理局操作吗,还有什么平台可以操作?
老师,24年多暂估10万,去年得账不想动了,报表也不想改了,汇算清缴A105000纳税调增,账上做调整分录 借 应付账款暂估 贷 利润分配-未分配利润,其他表还需要动吗或者还需要那些操作?
老师,已经不在的房子,要怎么不再交房产税?城镇土地使用税还要交吗?
22年1月1日,甲公司以一批库存商品(账面价值1500万元,公允价值2000万元)作为对价,从W公司处取得乙公司80%股权,能够对乙公司实施控制,另用银行存款支付发行费用80万元。当日,乙公司可辨认净资产账面价值为1600万元,乙公司除一项固定资产外◇其他资产公允价值与账面价值相等,该项固定资产的账面价值为300万元,公允价值为500万元。甲公司与W公司不具有关联方关系。该项企业合并在合并财务报表中形成的商誉为()万元。不考虑相关税费。A400B720C60D560
老师,我们是高新制造业,每月发生的研发费用是该先计入研发成本,再结转到费用类科目吗
老师,我们是一家电商公司,年销售额800万左右,老板听朋友会计提议: 用员工身份证注册10家个体户,每家年开票80万 利用小规模纳税人增值税免税政策 通过微信分账给各户主再转回 听说最近税务局在严查这类操作,想问: 这种方案实际被查的概率有多大? 如果被查,最坏结果是什么? 有没有合法合规的节税替代方案?
老师,请问在建期间没有收入,所得税汇算清缴时业务招待费按多少比例扣除
甲公司于2x22年6月30日吸收合并了乙公司,合并前甲公司与乙公司没有关联关系。按照合并协议规定,甲公司需向乙公司原母公司支付账面价值为3200万元、公允价值为4600万元的非货币性资产,合并中发生法律咨询等相关费用100万元。购买日,乙公司可辨认净资产公允价值总额为4900万元。参与合并各方在合并前不存在关联方关系。假定不考虑相关税费。该项合并对甲公司2x22年利润总额的影响为()A增加1300万元B增加140万元C增加1600万元D增加1700万元
工程项目分好几次开票,销项发票每次都要贴合同吗
不开票老师
你好!可以先不确认收入,开票时在处理收入和成本
分录怎么写
对方是给你们钱,还是你们开发票了?
先收了一部分钱,我做了预收账款,施工过程中有陆续有收到款项,都没有开设发票,我全部做的预收账款,其间的所有费用成本都归集到-工程施工-合同成本中,那么完工后我要怎么结转这个成本费用,分录该怎么写
你好!不跨年的话在预收账款合算就可以,开了发票在确认收入
确认收入时分录如何写?
你好!借预收账款 贷主营业务收入 应交税费
好的,谢谢你了
不客气 欢迎下次提问满意请好评 谢谢