您好,申报表上显示利润总额是负数,正常是不需要交所得税的,第15行 581.82这个数是哪里来的
为什么所得税,申报不了,显示符合条件的小型微利企业延缓缴纳所得税额数据错误,问题出在哪里
企业所得税申报的(季)度预缴纳税申报表中,JMSE00100 符合条件的小型微利企业减免企业所得税的数据要看哪里,怎么计算?
申报企业所得税中的符合条件的小型微利企业减免企业所得税,请问此金额要凭据什么来填写
纳税申报表里符合条件的小型微利企业减免企业所得税这个金额怎么取数
申报年度企业所得税申报表,基础信息表资产总额5600万元,人数102人,应纳税所得额92万,是否小型微利企业,勾了否。但是A107040 减免所得税优惠明细表第一行符合条件的小型微利企业减免所得税额有数据,自动调出,不能改,这是为什么
6.某汽车制造厂为增值税一般纳税人,9月份发生以下业务(计算结果保留整数):(1)销售乘用车15辆,适用消费税税率99,不含税出厂价每辆150000元,另收取价外有关费用11000元/辆。所有款项已存入银行。(2)用自产的20辆乘用车(适用消费税税率5%)对外投资,已知该型号乘用车不含税最高售价为150000元,不含税平均售价为120000元。销售乘用车15辆应交的消费税和增值税销项税额分别为__元和__元。
例4.3上海装进出口公司从美国迷口货物一批,货物离岸价格成交,成交价折合人民币为1410万元(包括单独计价并经海关事查属实的向培外买购代理人支付的购货佣金10万元,但不包括为使用该货物而向增外文付软件费50万元和向方支付的佣金15万元),另支付货物运抵我国上海港的运费、保险费等35万元。假设该货物适用关税税率为20%、增值税率13%、消费税率10%。例4.3中,计算出的关税完税价格为元,组成计税价格为_元。该货物运抵企业后的入账成本为__元。
你好老师公司被稽2020年的发票查造成的补交增值税及滞纳金,分录是借利润分配—未分配利润贷应交税费应交增值税—进项税额转出借应交税费应交增值税进项税额转出贷应交税费—未交增值税借应交税费—未交增值税贷银行存款滞纳金:借营业外支出—税收滞纳金贷银行存款分录这样做对吗?
老师,我们企业所得税需要报0,季末资产总额报0.01万,下一步提示资产总额填报有误,填报的资产总额为负数,我可以继续申报吗
小规模企业2024年9月成立工商年报认缴出资时间怎么填?
老师,我们是一般纳税人,开票开:工艺品,税率是多少呀?
我们是租车公司。有人从租车平台上下单,比如50,然后平台扣掉20,剩下的30才是我们的收入,然后平台给我们开票了,这个咋做分录呢
当有人给公司提供劳务,收到钱后又把个人所得税存到公司账户时,会计怎么入账
老师 以前年度损益调整 年度汇算清缴是填哪个表哪一栏次 谢谢!
老师,公司买入一台办公手机设备价款14158.41 税额:1840.59 开回来的一张专票,该怎么入账
上个季度就有这个数字
这个数字是系统自动出来的是吗?你试试点否 ,看有没有变化
点否,要写说明,为什么不缓征说明
点了否之后 ,下面第15行,本期应补所得税是多少?是0还是581.82?
我不是说了吗,选否,要写理由为什么不缓征,写后本期应补所得税0,
理由是,第3季度利润总额亏损,不需要交所得税。
还有个问题,一个季度申报增值税未超过,按照3个点来申报税,那做账的什么怎样做,因为开票的时候是按照1个点来开的普票 小规模
做账还是按照1%的税额来做,目前增值税申报时是按3%来显示的,不影响。
那做账,显示的税和申报的税额不相同,做账是1个点,报税未超过起征点都是按照3个点来申报的,那做账差额的2个点怎么办
做账肯定是按照开发票的税率1%来做的,目前申报系统也只能是按3个点来申报,二者确实是不一致,这个情况不影响。
那我做账的时候税额不同哒,
是的,是和申报表的免税额不一样。
我知道不一样,我的意识,做账的时候差额2个点怎么办,怎样做账
好的,你先说下目前你是怎么做账的